正常来说你开了红字发票,冲减了那个税,他会退到你的对公账户上。

我司小规模9月代开发票已交了增值税城建税,于次10月去税局红冲了,自己重开普票,那么10月红冲了票 有税款没退 于10月底又开专票 9月已交的税款是在再次开专票时抵扣掉吗?我分录要怎么做
老师,请问一下,上月的开的增值税专用发票,纳税识别号填错了,但客户又需要增值税普通发票,我未红冲就直接开具了正确的普票,现在发现专票不能红冲了,该怎么办?
老师好,我上个月开出的增值税发票有误,已被对方认证了,对方也红冲了,我这边怎么处理,步骤是怎样的,我这边是黑盘
老师,我公司是一般纳税人,3月份开了一张专票,因为没有进项,所以申报增值税的时候也缴纳了税款,但是我4月份的时候把这张发票冲红了,也开具了别的专票,冲红的这张发票跟我开具别的发票金额一致,所以4月就申报表是没有收入的,然后因为3月那种发票冲红了,我4月底的时候把3月份缴纳的那个增值税给申请退税了,,现在我5月份申报表要把退税的那个金额填在申报表哪里呢
老师,普票红冲的话是不是也要开负数发票,跟专票负数发票一样操作吗?普票红冲还需要填写红字信息表吗?我上月开出去的普票,现在人退回来了,我要红冲,我打开那张发票了,上面就有红冲的字样,我是怎么操作呢?