根据实际结算单,直接退回即可

老师你好!情况是这样的,客户**公司对公付了50000实际发生了4万,普票已开了5万,现在合作结束,对方结余1万,问题对方有个中间人我们业务又是他介绍的,他现在不想我们对公处理,可能是想自己公饱私囊非要叫私转给他,又不想得罪这个客户人 如果按他的要求我们要怎么么操作呀
你好 老师 我们公司售卖砂石给一个客户 他们支付了我们5万元 等到实际结算的时候只有四万八 那两千要退回他们公账 需要什么单据怎么处理好呢
老师,你好,我们是一家物流公司,然后现在另外一家物流公司一辆车过户到我们公司名下,开了专票给我们,我们实际上是不需要支付这个发票金额给他们的,因为这个车只是挂靠在我们公司,为了办运输许可证,那现在我要怎么入账呢
老师好,现在我们单位账面45万的存货,实际存货只有15万,企业刚成立的时候从其他公司打包存货20万,但没有开票,现在需要给对方付款,我怎么处理了好
晚上好老师!公司的老板想做内账!用金蝶软件做,所以科目那些都需要和外账一样!有这样一笔业务!我不知道怎么做账务处理。开给甲公司100元的发票!实际对方在我公司只拿了70元的货,其他30元到时候我们要退现金给他们!我们按8个点收他们的税点。实际我们只需退27.6元现金给对方!我们收2.4元的税点!这个怎么做分录!谢谢
中级会计证河北地区什么时候可以领导证书
老师,我看原来会计九月份暂估了这部分成本,我看这第四季度开回来了,开回来别的成本够了,我直接在12月份还用冲红了吗?
老师,下午好!我们是某平台的代理商,正常的业务是消费者在门店下单3000元,平台扣除30元佣金把钱给到我们,我们也扣除10元的佣金,最后把2960元给到门店,平台给我们开30元的发票,我们开40元发票给门店,前期 ,我们软件还在开发,我们在给门店做一些刷单,之前是公司借钱给员工最后平台返给另外一家公司的法定代表人,现在老板提出要把钱返到公司,这个财务怎么处理呢?有没有更好的方式呢
老师数电票对方如果认证抵扣了,我这边如果想要红冲的话是不是需要对方确认才可以
老师 实收资本500万 借款100万 亏损292632.97 为什么资产是546万了 546+29万等于575万 还有一些体现在哪里呢,或者是不是漏记账了
企业向银行贷款,年底把银行贷款的利息发票开出来,这个发票让谁开,怎么开
请问合伙企业7月份开始有发生投资款业务,凭证入账日期在在12月份,这个有影响吗?
老师,麻烦问下,一家工程公司,主要承接工程项目,办了一个劳务资质,要不要变更营业执照经营范围?另外可以直接开出去劳务费发票吗?还有就是如果能开劳务费发票的话,应该怎么确认收入,怎么申报税?都需要申报哪些税?成本票可以用哪些来抵扣成本?
老师,公司借欠法人款,然后公司转法人卡,他备注的是备用金工资。怎么记账,有风险吗
老师:一体化经办岗和审核岗流程都走完了,为什么出纳还说没有采购指标,是什么原因
好的 谢谢老师
不用谢,有帮到你就好。请五星好评!