您好,这个是没有的

老师我们21年补缴19年被查出企业所得税汇算2万多并、补了滞纳金,那现在21年企业所得税汇算清缴这补缴企业所得税和滞纳金我都得调增吗?
老师,企业缴纳税款滞纳金需要缴纳企业所得税吗。是不是要在汇算清缴时调增。
老师,企业所得税汇算清缴的时候我需要补缴税款,这个补缴的税款有滞纳金吗?
在四月份补缴了2022年的税款,同时也缴了滞纳金,请问老师这个滞纳金是要在所得税汇算清缴里调增的吗?
老师如果汇算清缴的时候,企业所得税汇算清缴的时候,需要补税,那这时候需要做会计分录吗?
老师:政府单位工会结婚慰问可以购买护肤品吗?
老师,请问下企业所得税汇算清缴的职工薪酬,2025年计提数是20万,实际发放数是15万,账载金额填20万,实际金额填15万吗
老师,主营业务收入下面的出口收入与出口免税收入有什么区别?
老师,当时普票的税点100元,已经做到了营业外收入里,那企业所得税汇算清缴在A101010一般企业收入明细表中,这个100应该填到哪个栏次呢
老师 财务报表报送(年报)的时候如何在快账系统里面导数据,分别怎么选?
老师,内账客户欠款放其他应收款有问题吗,前面会计一直挂的这个科目
老师,1、我25年12月计提并发放工资 2171.67 当时25.12月计提工资分录为 借: 管理费用-工资 2171.67 贷 应付职工薪酬-工资 2171.67 发放工资分录如下 借 应付职工薪酬 2171.67 贷 其他应收款 1635.62 银行存款 536.05(实际就给员工发了536.05元) 2、因为25.12月计提并发放工资2171.67元,是员工个人承担的公司五险金额+个人五险金额的,全部都由员工承担的,相当于公司只是挂个名。, 3、那我这个分录是不是做错了啊?需要更正25年分录吗?咋更正? 4、我在25年12月个税所属期也申报了这个员工工资。:本期收入写的2171.67,那是不是申报错了啊?怎么更正申报,还有自然人扣缴端所属期为25年12月的五险咋写写多少 5、25年汇算清缴时这个员工的 账载金额写多少 实发多少 税收多少
老师,请问下增值税没有按时缴纳,产生的滞纳金,在企业所得税汇算清缴的时候,计入哪个栏次
房租在汇算清缴前未取得发票,应该在纳税项目明细表二、扣除类调整项目(十七)其他里调增吗?
老师,小规模开了销项发票,不含税10000,1%税点100,做分录如何做呢
那我去年不是可以随意计提成本,今年在补缴吗?
这个不能随意,要按实际的来
那要是今年还是开不了发票不就补缴企业所得税就行了?
是的,就是你说的这个意思