同学你好 生产型还是外贸
老师,以前出口是申报的时候系统直接算出退税额来抵消,是吗?因为公司几年都没有出口了,今年就有一单了,我问了以前会计,听她是这么说的,现在是不是得先申报增值税的,后再申报出口退税的,而且还需要期末留抵额大于退税额才有退税的是吗
老师,生产企业出口退税申报的时候,是不是一定要增值税期末有留抵税额且大于免抵退税额,才取小的数来退税是吗?那么退税后期末留抵税额的这个数还能留给下个月增值税那边抵扣吗?
老师,我上月有留底,金额是5.78,最后税务局不是统一进行退税政策吗?那我这个分录怎么做呢?我看系统里面那个退税金额在留底退税本期扣除数里面显示的,分录要怎么写呢?
@陈彩恋 陈老师,出口退税是不是 1、要有进项 2、进项大于销项,产生留底才能退税,现在税务局不让产生留底,我这个月产生留底办理退税可以吗
请教下老师,这个月出口了货物,企业没有留底税额,那这个月出口的税额可以在后面月份有留底税额的时候可以退吗,还是以后也退不了呀
老师:请问一下被认定了高新技术企业之后所得税的税率是不是就15%,不管所得额是多少都是按这个15%税率来交所得税?
出租场地给别人,发票按9%税率开了,但实际产权是2016年4月前的,可以简易计税按5%算,这种情况怎么处理
老师,你好,我问下,税务说我们近三年的数据对比下来,税负过低,问需不需要修改报表,22年.23年账是代账公司做的,我这边没有账,如果出现这种情况,应该怎么应对避免查账
关联公司的往来款在一年内还款了,是不不涉及到税。
利润表需要减借款本金吗
老师公司买车可以么,没有车标
老师您好!我家老会计在21年将141元应该记费用科目记成了其他应收款-员工-某某 ,现在如果调账的话借方:以前年度损益调整 141 贷方:其他应收款-员工-某某 141
老师好,请问一般纳税人可以开三个点的专票。内容是信息技术服务费?
借款发生的印花税分录怎么写,跟平常销售发生的印花税可以做一起吗?分开么下次可以查,一起么不好查
老师,我想问下一般纳税人一般计税、简易计税预缴增值税、附加税、企业所得税当月预缴和次月申报分录分别是什么,老师最好后边带个金额这样好理解,谢谢老师了
内资生产企业
同学你好 那你们有外贸出口范围吗
进出口货物贸易
同学你好 这个看你们这个业务对应的进项是多少