你好; 11月你没有发生业务就先建账即可; 11月有工资 就做计提 ; 工资有了还得买社保哦; 你社保还得计提的
建筑企业,办公室负责人,3月份,到11月份工资未计提未发放,12月份要统一发放应该如何进行账务处理,工资表是把前几个月的统一做一张工资表,还是按月每个月都做
公司新购入3张2人位办公桌,2022年11月25日支付的款项,发票是11月30日给过来的,11月份只做了付款的那笔账,没有做进固定资产。这笔账如果要在12月份做进去固定资产的话,折旧应该从12月份计提还是从2023年1月开始份计提?因为我认为既然付款和发票都是在11月份,那么就算作在11月份开始投入使用了吧,应该在12月份开始计提折旧。只是因为之前的会计,在12月份没有做相应的账吧?
内账刚刚接手现在做1月份的账(手上只有去年12月份报表可以根据录入期初,还有一本去年11月份的记账凭证)公司有固定资产不知道要不要计提折旧???因为12月末有贷方累计折旧余额,我看11月份的账又没看到计提折旧分录我纠结!!!望解答要不要做计提折旧
公司去年11月份成立,12月份才发生业务,所以11份做账需要做些什么呢?只需要做账一张计提本月工资吗?然后正常做12月份的账务
公司11月23号成立,无任何业务,12月发放11月工资,那11月需要做账吗?需要做计提11月本月的工资吗?
拜托帮我按照工资明细算一下工资成本,很急!按理来说已经算好了但是没听明白怎么算出来的
老师企业收到车辆报废赔偿21600元, 在账务上我已做固定资产清理: 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 收到赔偿款: 借:银行存款 贷:固定资产清理 应交税费-应交增值税(销项税) 税务报表数上已交增值税销项税21600*13%=2808元, 但是账务上21600元应做收入处理呀,在哪个分录体现出来
老师,您好!麻烦给一份关于公司注销后,债权债务处理的规定文件,谢谢!
现在电子税务局怎么社保都申报不了了
老师你看我跟别人签合同签的是购销合同。我卖给他厨房设备,和排烟设备,请问我开票怎么开,大编码怎么选择
老师公司第一个月申报工资个税有附加扣除项的,员工填完我需要再申报系统造作什么,才能使扣除项生效?
这题不会做,也不理解,麻烦会的老师解答一下。
老师,我们这边经常在网上订水,没有发票。就企业所得税以后不能抵扣。因为是长期在那订,我想问这种情况怎么处理
老师,我公司是一般纳税人,出售了一部二手车,按3%简易计税开了发票,但可以减按2%征收,这会计分录要怎么写
老师你好,我们在人家盖子电冰加工,发票开的规格型号、单位、数量、单价、金额,请问老师怎么记账?分录怎么写?