借:生物资产11250-1012.5 增值税-进项1012.5 贷: 银行存款11250

一般纳税人收到免税苗木票按9个点计算可抵扣金额,我们开出票税额是÷1.09×0.09,那这样的话进项大于销项,怎么做账?请教老师
老师我是一般纳税人,购买树苗花费11250元,卖家开出免税的发票,但是我能按9个点抵扣,抵扣金额为1012.5元。这个怎么做分录。我实际支付11250元
老师,请问一下,我是一般纳税人,比如销项税金有3500,开了有进项抵扣发票税金有2000元,有农产品收购发票计算抵扣税金2000元,本月销项3500-进项4000元,等于留底500元不用缴税对吧,但是我账面怎么处理呢,因为那个收购发票是免税的,怎么做分录,应交税费那里会平呢?
老师,一般纳税人向个人收购免税农产品发票,卖了9个点和13个点,收购的发票是只能抵扣9个点吗?这9个点是怎么计算呢,比如免税发票13500,抵扣进项税额怎么计算是多少?还有我可以开免税发票出去吗?
老师问一下,这个月卖了汽车,累计折旧5752.50元,汽车原值24271.84元,这个月现金卖了17000元。这个分录怎么写?我们是服务业一般纳税人,收入的增值税发票税率是6%,汽车原来买进也是二手车开的发票是3%税率,已经抵扣了,这次卖出开了一张6%的增值税发票
我公司还没有开具过银行承兑汇票。只收到过承兑。请问怎么开具呢
老师,个人到税务局开票要准备哪些资料带过去才能开
老师好,社区26年1月成立,6月做的税务登记,4月做的房租资产评估,房屋6月入账,这种情况我6月报房产税吗?如果报的话从几月开始
备案单证抽查台账,核查情况:1、合同双方未签章。2、出口发票未备注启运港。发票滞后开具。3、缺工厂到港口的物流及费用单据。4、缺委托报关协议和发票。我实在找不到这些资料,如何向税局解释?
2025年年底计提了年终奖,本想着到2026年5月30号之前发放,但是由于账上资金回笼不足,没有实际发放,然后在2026年做2025年汇算清缴的时候调增了年终奖金额,那我想问一下这个分录我应该怎么写?是写:借应付职工薪酬一年终奖,贷:利润分配一未分配利润吗?
老师,我们是建筑劳务公司,开具劳务发票,怎么开具正确?能不能,之前一直是开的建筑服务*劳务费,现在还能这么开吗?
24.25年都备考过中级,24年中级实物28分,经济法46,财管38分,25年协议班的课听了3遍。26年课听不进去,想直接看讲义和刷电子题库的题。要是电子题库的题做错了,不懂就去把课听一遍,再刷题。我现在只想做电子题库的题,和看讲义。这样可以不?电子题库每个章节的题正确率保证在百分之八十。不知道这样可行不
一般纳税人小型微利企业,如果这个月开发票开出四十多万专票,增值税为0时是否不合理,往期待抵扣大于本期开票额
老师晚上好,请问出口备案如何操作?在哪里备案
老师,我之前做的是文员工作,现在进入一家几个人的小公司,A和B公司的同一个法人,C公司是另一个法人,别的公司卖货给C公司开发票,我们再按5个点C开给A公司,但是C没有走货,这个属于虚开发票吗?我能继续做这个会计吗?
但是我在税务局金额是11250元,不是11250-1012.5
生物资产是11250元 进项税1012.5元 贷银行存款11250 剩下这个科目填什么呢
你做生物资产就是11250-1012.5的哈
那我税务金额和做账金额不一样了呀
做账就是那样做的哈
老师发票上面开的是免税的金额,那这样做不是和发票对不上了吗
这个进项税只是我是一般纳税人可以抵扣1210.5元而已
你抵扣后的进货成本就是11250-1012.5