你好,需要的增值税1%,附加税6%,个税20%-40%完税证明是什么意思?是企业缴纳的税款吗?属不属于个人的收入?

老师好,我们公司是一般纳税人做服务的,经营范围是:从事农业科技、环保科技、生物科技领域内技术开发、技术咨询、技术服务,企业管理咨询,会务服务,翻译服务,展览展示服务,园林设计,园林绿化工程,从事货物进口及技术进口业务。 我们之前和客户签订了合同做的是有关我们业务的培训费,然后对方也需要我们开具服务名称为“培训费”,我们营业范围内是否可以选个开具这样的服务明细?比如 技术服务*培训或者是技术培训?
老师,您好,我们公司是一般纳税人,和销售方一个体户发生了一笔合同金额25000的技术服务,现在这个个体户不想找税务局给我们代开发票,让我们自己去开,那我们自己去找税务局代开的话需要交多少钱呢,这个可以让个体户付
老师,我们公司给境外企业提供技术服务,收取服务费,开具了普票金额4131.05元,税率是免税, 如果是出口的货物销售就会存在交附加税的情况,但我们这个就是技术人员给对方提供了个咨询服务,也不会存在国内进项的情况, 请问我在申报增值税报表的时候需要针对免税服务费的金额去缴纳附加税吗
一个项目,我司与跟甲方客户签署了20万元的合同(开具信息技术服务费),其中10万元要替甲方客户代付给一家供应商,该供应商将针对上述业务开具税点为6%的10万元的信息技术服务费、广告发布费(增值税专票)给我司,且不需要我司垫款,收到客户款项之后我司付给该供应商。说明:我司为一般纳税人,按全年利润290万计算。按上述情况,我司代付10万元,我司是否涉及税务成本支出?如涉及到,请列出具体税种及对应成本,以及总成本。
个人与公司签订技术服务合同,公司以技术服务费打款给个人。这笔款算作个人收入吗?需要缴纳什么税?具体税率是多少? 如果这笔款开具了完税证明,还需要交税吗?
请问想做跨境电商9610模式,必须是综试区的企业是吗?需要满足哪些要求?比如物流、单证、采购发票等等,山东哪些口岸可以报关这种模式?
@董孝彬老师,别的老师别回答,老师,您睡了吗
老师,想问一下:我们公司代对方公司加工洗砂,收加工费,同时老板又帮对方公司销售砂石,像这种老板带对方公司销售砂石,是不是不需要做库存呢?(董孝彬老师)
老师2025年12月开出去的发票,2026.3月红冲了,所得税年报还需要调减利润吗
用白醋清洗真空袋,白醋该如何做账
老师,你好,我们公司现在的资产负债率是78%,怎么样才能降低到55%-60%之间?
公司之前有个存折没有挂在账上,存折上有1元的余额,这次贷款的钱进了存折上,需要挂账,这个1元余额怎么做账
老师,商贸型出口退税,进项可以退税,这个可以退税的抵扣联要单独装订一本吗
5年前的交易没开发票,现在对方要求开,可以拒绝吗
我面试了一个军工财务,但是这家公司呢,他工资开的不错,但是我去了要理3年的账,也就是他们现在一个是要搞军工审价,还有一个就是要用成本加成法嘛。所以要把原来他们有些成本全都记研发费用,就是为了研发费用加计扣除,所以要把研发费用和生产成本给区分开。这是第一点。第二点,这个公司原来没有搞过即征即退,都是嵌入式软件。现在要让我把它手动分开,要把三年的账重新理了,因为他们算下来搞即征即退还能退个50万,嗯。第三个就是他们感到高企复审了,所以他们研发费用的占比也必须要达到高企的标准。所以就让我进去起到一个调账的作用。我就不知道我能不能调出来
对方公司 说会提供 这笔钱的完税证明,不需要个人再缴纳其他税费。有这种情况吗
那是不是个人的收入?如果是个人的收入,个人需要正常交税。
转给个人得有一个业务的吧。
业务就是技术服务,听公司的意思是只有一个1%的税。他这种符合要求吗?
哦,不是的,增值税1%,附加税6%,个税20%。
个税按照劳务报酬20%-40%。
好的 了解了 谢谢
不用客气工作愉快。
刚提到的税有不同地区的区别吗?
你好,这里边是没有区别的,因为这个属于劳务报酬,基本上都是需要企业代扣代缴。
对方说是个人生产经营所得,当地税务局认可的(河南) 是真的吗?
生产经营所得的话,去税务局开发票的时候缴纳,你可以去税务局开发票试一下的
(1)一般劳务报酬所得指个人从事劳务取得的所得,包括从事设计、装潢、安装、制图、化验、测试、医疗、法律、会计、咨询、讲学、翻译、审稿、书画、雕刻、影视、录音、录像、演出、表演、广告、展览、技术服务、介绍服务、经纪服务、代办服务取得的所得;
如果开出票了,那就不用缴纳其他税了是吧
对的,是的,是这么做的。
好的 谢谢
不要客气,工作愉快。