你好,需要的增值税1%,附加税6%,个税20%-40%完税证明是什么意思?是企业缴纳的税款吗?属不属于个人的收入?

老师,假如我们公司老板自己租房住,当时打款房租是对公打给个人,如果公司与个人签订租房合同,主要对方个人提供发票,个人如果就租赁费去税务局代开发票,个人需要缴纳什么税费吗?
老师好,我们公司是一般纳税人做服务的,经营范围是:从事农业科技、环保科技、生物科技领域内技术开发、技术咨询、技术服务,企业管理咨询,会务服务,翻译服务,展览展示服务,园林设计,园林绿化工程,从事货物进口及技术进口业务。 我们之前和客户签订了合同做的是有关我们业务的培训费,然后对方也需要我们开具服务名称为“培训费”,我们营业范围内是否可以选个开具这样的服务明细?比如 技术服务*培训或者是技术培训?
个人与公司签订技术服务合同,公司以技术服务费打款给个人。这笔款算作个人收入吗?需要缴纳什么税?具体税率是多少? 如果这笔款开具了完税证明,还需要交税吗?
我公司是餐饮公司一般纳税人,由于都是承包学校增值税属于免税!我公司像其他餐饮公司学习技术,每个月需要支付费用!这一块他们给我们开的是技术服务费,或者技术咨询费,请问一下这样可以吗?如果可以的话,这个合同该如何出具?才能有效
我公司收到一笔个人打的服务款,但是合同是跟付款人的老公签订的,这个税法有风险吗?公司也不需要给个人开发票,直接走无票收入
我们买了一台验布机,款已付30万,票已开30万,但验布机未到,这个应该怎么做分录?
请问,收到的费用发票,是看用途到哪里就计入到哪个科目是吗?比如餐费他是销售或管理出差就计入销售或管理差旅费,再比如是跟主营业务成本有关的那就要计入主营业务成本等是吗?
老师,请问一下,我们代对方公司销售砂石料,我们税率是13%,老板觉得税率太高,想分成两部分跟对方签合同,一部分是销售货物,一部分是运费。销货按13%,运费是不是按9%去纳税呢?(董孝彬老师)
上个月成本票做成费用票,这个月调整成成本,对账务报税等有何影响,谢谢
老师,什么情况下必须签合同?什么情况下可以不签合同。从合同内容类型,合同金额大小去分析的话。因为现在刚接触施工方面,他们都是拿个发票就要申请付款的。
五千以下不入固定资产,直接进费用可以吗
缴纳2025年个人养老保险200元 提示不存在未申报 每年都有缴纳 没有漏保
小规模纳税人,自己的商品给员工,视同销售的分录
工人不愿交社保,这部分人力成本如何放到账面更合适
请问老师,公司购进黄金,怎么才能避税呢?
对方公司 说会提供 这笔钱的完税证明,不需要个人再缴纳其他税费。有这种情况吗
那是不是个人的收入?如果是个人的收入,个人需要正常交税。
转给个人得有一个业务的吧。
业务就是技术服务,听公司的意思是只有一个1%的税。他这种符合要求吗?
哦,不是的,增值税1%,附加税6%,个税20%。
个税按照劳务报酬20%-40%。
好的 了解了 谢谢
不用客气工作愉快。
刚提到的税有不同地区的区别吗?
你好,这里边是没有区别的,因为这个属于劳务报酬,基本上都是需要企业代扣代缴。
对方说是个人生产经营所得,当地税务局认可的(河南) 是真的吗?
生产经营所得的话,去税务局开发票的时候缴纳,你可以去税务局开发票试一下的
(1)一般劳务报酬所得指个人从事劳务取得的所得,包括从事设计、装潢、安装、制图、化验、测试、医疗、法律、会计、咨询、讲学、翻译、审稿、书画、雕刻、影视、录音、录像、演出、表演、广告、展览、技术服务、介绍服务、经纪服务、代办服务取得的所得;
如果开出票了,那就不用缴纳其他税了是吧
对的,是的,是这么做的。
好的 谢谢
不要客气,工作愉快。