你好,需要的增值税1%,附加税6%,个税20%-40%完税证明是什么意思?是企业缴纳的税款吗?属不属于个人的收入?

老师好,我们公司是一般纳税人做服务的,经营范围是:从事农业科技、环保科技、生物科技领域内技术开发、技术咨询、技术服务,企业管理咨询,会务服务,翻译服务,展览展示服务,园林设计,园林绿化工程,从事货物进口及技术进口业务。 我们之前和客户签订了合同做的是有关我们业务的培训费,然后对方也需要我们开具服务名称为“培训费”,我们营业范围内是否可以选个开具这样的服务明细?比如 技术服务*培训或者是技术培训?
老师,您好,我们公司是一般纳税人,和销售方一个体户发生了一笔合同金额25000的技术服务,现在这个个体户不想找税务局给我们代开发票,让我们自己去开,那我们自己去找税务局代开的话需要交多少钱呢,这个可以让个体户付
老师,我们公司给境外企业提供技术服务,收取服务费,开具了普票金额4131.05元,税率是免税, 如果是出口的货物销售就会存在交附加税的情况,但我们这个就是技术人员给对方提供了个咨询服务,也不会存在国内进项的情况, 请问我在申报增值税报表的时候需要针对免税服务费的金额去缴纳附加税吗
一个项目,我司与跟甲方客户签署了20万元的合同(开具信息技术服务费),其中10万元要替甲方客户代付给一家供应商,该供应商将针对上述业务开具税点为6%的10万元的信息技术服务费、广告发布费(增值税专票)给我司,且不需要我司垫款,收到客户款项之后我司付给该供应商。说明:我司为一般纳税人,按全年利润290万计算。按上述情况,我司代付10万元,我司是否涉及税务成本支出?如涉及到,请列出具体税种及对应成本,以及总成本。
个人与公司签订技术服务合同,公司以技术服务费打款给个人。这笔款算作个人收入吗?需要缴纳什么税?具体税率是多少? 如果这笔款开具了完税证明,还需要交税吗?
是这样的。含税发票137000元客户已付41100元,还差我95900未付。然后我们开出的发票共计169246.16元。其中有三张票未认证(32246.16元)。现在告对方和解,剩余的对方现在只付我70000元。70000元已收款,41100+70000=111100元,111100元-137000(已认证)=25900元的差异票。已认证25900+未认证票32246.16。已认证的25900元我可以直接开销售折让票吗?另外没认证的32246.16可以直接开销售折让票吧
老师个体工商户需要做账吗 然后像我自己可以做个简单的账吗 弄查账征收还是指定征收好些
你好老师,我们是代账公司,税务打电话说明天到我们公司去,一般都查啥,我们应该注意啥
我们公司有好多主播成立个体户,老板不让我给他们代账说怕牵连公司,都交给代账公司,但是他们又有税务问题老板都问我,我该怎么回答比较好,不想无偿提供这些
工商年报 海关业务联系人 和关务负责人 都是填写公司人员吗?
老师,请问如果企业在注销了,生活垃圾处置费填0可以吧?
我们公司是一般纳税人,报废了一辆车辆,已经取得注销证明和回收证明。请问怎么做会计分录。和税务问题。
月收入15w的话 建议是注册个体户还是公司好些
老师。借款100万:按3.6利率算,以2026年1月15日算到2026年6月30日是多少利息呢。其中1月15到30日按天算,2月起按月算 2、借款100万,按5厘算。同样以2026年1月15日算到2026年6月30日是多少利息呢。其中1月15到30日按天算,2月起按月算 请问这两种算利息分别是多少呢
可以在一个记账凭证里做支付广告费和收到国家补贴的两个不用类型的分录吗?
对方公司 说会提供 这笔钱的完税证明,不需要个人再缴纳其他税费。有这种情况吗
那是不是个人的收入?如果是个人的收入,个人需要正常交税。
转给个人得有一个业务的吧。
业务就是技术服务,听公司的意思是只有一个1%的税。他这种符合要求吗?
哦,不是的,增值税1%,附加税6%,个税20%。
个税按照劳务报酬20%-40%。
好的 了解了 谢谢
不用客气工作愉快。
刚提到的税有不同地区的区别吗?
你好,这里边是没有区别的,因为这个属于劳务报酬,基本上都是需要企业代扣代缴。
对方说是个人生产经营所得,当地税务局认可的(河南) 是真的吗?
生产经营所得的话,去税务局开发票的时候缴纳,你可以去税务局开发票试一下的
(1)一般劳务报酬所得指个人从事劳务取得的所得,包括从事设计、装潢、安装、制图、化验、测试、医疗、法律、会计、咨询、讲学、翻译、审稿、书画、雕刻、影视、录音、录像、演出、表演、广告、展览、技术服务、介绍服务、经纪服务、代办服务取得的所得;
如果开出票了,那就不用缴纳其他税了是吧
对的,是的,是这么做的。
好的 谢谢
不要客气,工作愉快。