你好,你好, 是不可以的,合同,发票,货物货款四项要统一的
发票是200元,报销实际是198元,付款也是198元,做账怎么做呢?
没有合同根据什么交印花税
付款收不回来发票如何账务处理,需要什么依据
企业报年报,这个资产总额这些数据保留两位小数是吗,还是全填上
老师之前会计迁移账套过来,损益未迁移过来,做了几个月账,现在他把损益类迁移过来,资产负债表试管不平衡怎么回事
请问老师,上个月的业务活动成本做成了管理费用,要怎么更正?直接借:业务活动成本,贷:管理费用可以吗
请问老师给公司申报个税怎么下载 ,有网址吗?
老师,我们出口外贸公司,免费的样品要怎么报关
请问去税务局更正去年的个税申报需要带那些东西
2024年11月小规模公司项目要求先开票,竣工后实际工程款比开票额小,现在红冲,重新开,是负数,会有什么风险吗?
那这种应该怎么入账?
同学您好,是说发票与实物不统一,最好开电脑与合同保持一致
账务处理可以入固定资产没问题
那就是借固定资产 -显示器 应交税费 进项税 贷 银行存款
这样做对吗
学员您好,是的,对的
那后面也是按期提折旧吗
是的没错, 是这样的次月起按期提折旧
好的,谢谢老师
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