您好,对的,这个是可以的

老师,我公司三月购买车,借:固定资产,借:增值税进项税,贷:预付,借:预付,贷:银行存款。 本月对方告知发票出错,我单位已认证发票 本月拿到进项红字发票 借:固定资产(红字),借:进项税额转出(红字),贷:预付。 收到重开的发票 借:固定资产,借:进项税 贷:预付 这样处理对吗
固定资产购入不含税4307.97,税额560.03,我做的分录是 借:固定资产4307.97,应交税费560.03,贷银行存款4868,那固定资产入账金额是4307.97,按4307.97每月计提折旧,这种做法对吗?
老师,购入固定资产时,做了借:固定资产1000,进项税130,贷应付账款-A 1130,付款时,借:应付账款-A 1130,贷:银行存款1130这机器不是我们的帮代买的,开发票开我们公司的,进项税我们来抵扣,跨月了我要做冲上月做的,应付账款-A 红字1130,贷:银行存款红字1130,应付账款-B公司蓝字1130,贷:银行存款蓝字1130,借固定资产清:1000,借固定资产1000,后面借:?(这里我要记什么营业外支出吗)贷:固定资产清理,发现我的B公司平不了账,不知道哪步有问题?
老师,电脑正常报废,卖给回收的地方, 会计分录: 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 借:银行存款100 贷:固定资产清理 88.5 应交税费-应交增值税销项11.8 最后,借:营业外支出 贷:固定资产清理,是这样做吗
老师你好,我们买了机器设备,5月买的,7月才开票,我做的是借:应付账款,贷:银行存款。做固定资产的话,他开的是普票,还是借:固定资产 应交税费—进项税额,贷:应付账款 。这样的嘛?
公司会计让统计取得发票就是进项发票的金额,预估的销售额,怎么确定这个月的进项票够不够呢?
请问老师,我一个人在两个公司同时拿工资,只在一个公司交社保,两个公司同时申报工资,请问这样合法不?
已认证抵扣的进项发票冲红了又重开怎么做账
公司会计让统计取得发票就是进项发票的金额,销售额就是大概数,怎么确定这个月的进项票够不够呢?
员工2025.10入职,在本公司补缴了7-9月医保,补缴的这部分计入工商年报的医保缴费金额吗
老师好,公司购买电脑,手机用于招待送礼和办公使用,没有合同,只有发票,需要交印花税吗
老师好,公司购买烟酒用于招待送礼,没有合同,只有发票,需要交印花税吗
问一下税负率综合税负率是有没有扣除固定资产的进项税额,我这里有扣除固定资产和没有扣除固定资产2个。
老师你好问下,建筑项目平时发生的管理后勤费用,未入项目核算的,只能平摊后勤的费用吗?
老师好,公司购买烟酒用于招待送礼,没有合同,只有发票,需要交印花税吗
那后面我怎么计提折旧呢,折旧多久呢
按照三年就可以的了这个
按照三年,每个月都折旧吗,有的购买时间不同,怎么折旧呢
嗯对这样就可以的