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我们门窗是委托别的单位加工的,自己不生产。加工收回的是固定窗和百叶,加上我们自己仓库里的原材料(玻璃,螺丝等辅料),一起发货给客户,客户自己安装的。比如这个月发给加工单位材料1万,加工完成之后我们入库,要怎么做分录?

2023-04-20 17:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-04-20 17:19

你好 委托别的单位加工,需要按委托加工发出材料,支付加工费,然后收回,然后做 对外销售处理

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快账用户5469 追问 2023-04-20 17:31

收回的分录 借:库存商品--固定窗 贷:委托加工物资

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齐红老师 解答 2023-04-20 17:33

你好,收回的分录是,借:库存商品—门窗,贷:委托加工物资

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快账用户5469 追问 2023-04-20 18:40

是这样的,我们的话就是,嗯,外加工的门窗加工完之后收回来,你说做库库库存商品的话,那我如果那结转成本的时候分录怎么做呢?因为。我们发出去发给客户的话,是外加工的那些东西和我们自己仓库里的材料,自己仓库里的材料的话,做账的时候是做在原材料,原材料里面的,那我如果结转这个。成本的话怎么结结呢。

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快账用户5469 追问 2023-04-20 18:42

就就是我们开票,开发票的品名是玻璃幕墙,但是玻璃幕墙呢,是包括外加工的门窗和我们自己仓库里的一些成品,还有还有一些辅料。要然后这些是一起打包送,把打包之后,然后装箱发给客户的,让客户自己自己那个安装的,不是我们安装的,所以这个这一步就是结转成本,这一步我不知道怎么做。如果说加工外加工回来变成库存商品的话,那我剩下的那些材料的话,怎么怎么结结呢。

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齐红老师 解答 2023-04-20 19:04

你好,结转成本 借:主营业务成本  , 贷:库存商品

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你好 委托别的单位加工,需要按委托加工发出材料,支付加工费,然后收回,然后做 对外销售处理
2023-04-20
借:原材料——受托加工材料 40万 贷:应付账款——客户(或单独设置“受托加工款”科目)40万 借:委托加工物资 (发出材料成本) 贷:原材料——受托加工材料 借:委托加工物资 15万(价税合计,因普通发票不能抵扣进项税) 贷:应付账款——某加工点 15万 借:库存商品 (发出材料成本%2B15万加工费) 贷:委托加工物资 借:应收账款——客户 90万 贷:主营业务收入 (90万/1.13,假设适用13%税率) 贷:应交税费——应交增值税(销项税额) 同时结转成本: 借:主营业务成本 (发出材料成本%2B15万加工费%2B自有加工成本) 贷:库存商品 借:应付账款——客户 40万(冲销受托材料款) 贷:原材料——受托加工材料 40万
2025-09-06
你好 ; 你们的所有权 是计入库存商品  去 ;    到时在转 自用做固定资产去   
2022-06-17
你好,同学。 是的,理解没问题的
2021-08-04
您好,其实这样的话比较好,也就是说你知道总成本,然后某一时期的总收入,然后配比就可以
2023-02-16
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