您好,这个是属于其他兰次的
老师,21年12月暂估了一笔成本,22年汇算清缴前才收到发票,暂估金额比实际成本要大,差额要汇算清缴纳税调整项目明细表的收入类调整项目其他里还是扣除类调整项目其他里?
请问21年暂估了一点成本,5月票没到,是直接红字冲销吗?还是反方向怎么? 汇算清缴哪里调增,是在a105000纳税调整表的__扣除类调整项目--其他,这栏目调吗(小微企业一般收入成本表免填)
企业购买材料没有发票已进成本,汇算清缴时是一直接调成本还是调纳税调整表扣除项其他栏次?
请问购买原材料没有发票,只有收据是否可以入成本,次年汇算清缴再纳税调增?
去年暂估了成本,暂估多了,今年汇算清缴的时候收到了发票,在调整明细表了哪里调整呀?是在扣除类调整项目—其他,进行调整吗?
我们收到退的24年所得分录应该怎么做
老师,白酒批发行业的税负率都是多少,增值税,企业所得税,还有毛利率
老师,咨询一下,关于员工个税填写专项附加扣除信息,赡养老人如果不是独生子女,但是另一个子女不填写,其中一个子女填写100%比例扣除可以吗?
老师,如果是百分之百的出口企业,会产生免抵额吗?
离职补偿金的 n+1 这个+1 是指多给一个月 还是多给1年
老师非货币性投资是重组吗
公司给员工出资继续提升学历,如果开给公司发票,开具的发票走职工福利可以吗
汽车修理厂,买的草帽,手套,怎么写分录,完整分录
公司24年预提费用70万,所得税汇算清缴时这一笔费用没有发票,所以申报时就调增了,现在票不来了,申报所得税时需要调减吗?
子公司2023年变更股东,子公司2022年盈利,变更股东时没有分配给原股东利润,税务局让原股东补交企业所得税,这合理吗?