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所得税汇算清缴前,发现附加税和印花税会计分录错误,应该如何解决?

2023-04-21 04:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-21 04:41

在本期通过以前年度损益调整科目

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快账用户5900 追问 2023-04-21 04:43

会计分录怎么写

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齐红老师 解答 2023-04-21 04:44

是计提多了还是少了具体发现错在哪里

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快账用户5900 追问 2023-04-21 04:45

没有计提

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齐红老师 解答 2023-04-21 04:47

那就借:以前年度损益调整 贷:应交税费-城建税 应交税费-教育费附加 应交税费-地方教育费附加等 然后借利润分配未分配贷以前年度损益调整

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在本期通过以前年度损益调整科目
2023-04-21
您好,同学,少计提了多少钱呢?
2023-04-24
你好,具体什么错误把错误具体描述一下,错误的分录发来看一下。
2023-06-15
你好;     预缴的直接做 :借应交税费-应交城建税- 教育费附加- 地方教育费附加-   应交增值税- 个人所得税- 企业所得税 ;贷银行存款。  借税金及附加-印花税贷银行存款 ;   到时你企业所得税计提做 :借 所得税费用贷应交税费-应交企业所得税  ;      应交税费 所得税借贷方自动抵减。 差额缴纳即可  
2022-04-08
同学你好 直接原分录负数红冲然后再做计提所得税的分录就可以
2024-04-18
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