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供应商来了一批货物,然后退货,对方来款,也让对方开红字发票,请问怎么做账?

2023-04-21 08:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-21 08:33

借:原材料 负数      贷:应付账款 负数       应交税费-增值税-进项转出 正数

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快账用户2949 追问 2023-04-21 08:40

收到的款,怎么做账?

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齐红老师 解答 2023-04-21 08:42

借:银行存款 贷:应付账款

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快账用户2949 追问 2023-04-21 08:42

我这边因为是供应商,都是挂的预付账款,请问怎么做账?

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齐红老师 解答 2023-04-21 08:43

把应付账款冲平就是了

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快账用户2949 追问 2023-04-21 08:45

没有明白,我这边都是先付款,后来货,走的都是预付账款。

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齐红老师 解答 2023-04-21 08:45

那就把预付款冲平就是

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借:原材料 负数      贷:应付账款 负数       应交税费-增值税-进项转出 正数
2023-04-21
你好 你开了红字信息表 你要做进项税转出分录 。同时次月做进项税转出申报 。 收到红字发票 做红字分录 然后退货给对方 收取退货款
2020-08-06
你好   那你就得红冲库存商品来处理才行 。   你收到 发票 借库存商品 贷银行存款 应付账款 。然后  发票红冲:借 应付账款贷库存商品 
2021-04-26
你好 你好,已经认证的发票是采购方填写红色信息表,两张发票就开两个红字信息表
2021-01-19
对的,是的,是这么做的。只要篮子发票里面包含着这个负数就行。
2023-12-19
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