借:原材料 负数 贷:应付账款 负数 应交税费-增值税-进项转出 正数

库存商品退货,我们这边开了红字申请表给对方,对方也开了红字发票给我们,接下来还要做什么?对方才会退款呢?
现在收到一批退货,已跨月 开了红字发票给对方,款项也付给对方,分录怎么做
因退货开红字信息表给对方后来收到对方红字发票,请问老师会计分录怎么做?
你好,老师 我们是购买方 之前购买的商品退货了 然后发票我也认证了 后来我填了一个红字信息表给对方 对方开了红字发票 是不是应该要给我一联
供应商来了一批货物,然后退货,对方来款,也让对方开红字发票,请问怎么做账?
老师问一下,增值税销项和进项不结转可以吗
技术合同印花税是买卖双方都要缴吗?是按合同不含税金额还是合同金额作为计税依据。
混凝土公司购买的水泥抗压抗折一体机16000元可以一次性计入当期费用吗?可以的话做什么费用?
我们是受票方,收到的发票涉嫌虚开,专管员让补所得税,开票方冲红可以不,冲红了我们是不是就不用补所得税了
问一个特别迷茫的问题:90年的35岁了还配有理想不?做财务5年了,突然不想做会计了,想去做财务讲师。不知道配不配有这样的想法
老师,一般纳税人开了一张13个点的专票给小规模纳税人公司。其实是虚开。一般纳税人公司为了交点税。这样的话,小规模纳税人公司会不会有风险?
开具运输服务汽车租赁费需要哪些是必须备注的吗?有要求吗?
请贾苹果老师回答谢谢!,其他人勿接,老师请问付款了,有一部分票对方不开,应付账款为负数,要怎么办,直接调成本吗?可以税前扣除吗?
老师,转账给法人可以备注备用金吗
老师,资信证明从哪里找
收到的款,怎么做账?
借:银行存款 贷:应付账款
我这边因为是供应商,都是挂的预付账款,请问怎么做账?
把应付账款冲平就是了
没有明白,我这边都是先付款,后来货,走的都是预付账款。
那就把预付款冲平就是