使用分割单,你们只做自己承担的部分
老师你好,我们工业园区有三家公司,电费是由我们公司支付,如3月份实际产生41960.36元的电费,3月份计提电费怎么写分录呀
老师您好!我们公司项目电费是先用后付费 2.29月末计提电费 借:销售费用—电费 200 贷:应付账款—电费 200 3.4报销员工垫付电费 借:其他应付款—员工垫付 200 贷:银行存款 200 4.8取得电费发票: 借:应付账款—电费 200 贷:销售费用—电费 200 请问这样分录对吗? 如果2月份多计提了电费,比如2月计提200,3月实付100,4月取得发票,又该怎么分录呢?谢谢
老师,您好!我企业是一般纳税人,生产制造企业。新接手了一家饲料厂生产制造企业,也就是A把公司转给了B公司。3月和4月的工资、水电,都是由前面公司(A公司)已经支付了,但3和4月的产品生产以及销售都属于我们B公司的。这种情况我们需要把他们(A公司)已经帮我们(B公司)付的工资、水电、员工社保,付给A公司。我们B公司怎么操作,老师?工资、社保由我们承担,A公司已经代付代申报了,他们这两个月暂时帮我们代支付,我们需要把这几笔费用付给他们A公司。 这种情况下,工资,社保,水电费我都需要计提了,但是我该怎么做账,老师?
老师,公司把租用的部分办公室区域转租给另一家公司(乙公司),转租合同签订的内容是租金、水电费由我们公司先垫付,然后其在支付给我们公司.但同时对方又要求我们给予相应的发票,这个我们如何给他们开发票?像电费户主是我们公司,电网只给我们公司开发票,假如六月份电费是8000元,电网就开8000元发票给我们,那乙公司的电费是3000元的话,要求我们提供发票,怎么给?
老师,请问公司注册成立后,产生了费用,但是一直没收入,也没发工资,这在申报时,公司资产总额还是按注册资本申报吗?
老师,请问新的季度企业所得税申报表里面的实际支付给职工的应付职工薪酬怎么填写?
老师。我把8月份的工资和9月份的工资,都在9月计提可以吗
它的原值和累计折旧会继续在资产负债表上列示,只是它的账面价值(原值607880- 累计折旧607880等于0)会显示为零。说白了,就是账上它已经“不值钱”了,但实际上它还在为公司创造价值。在清算时怎么做账务处理?请列出分录,是借固定资产清理?借累计折旧607880,贷固定资产607880。固定资产清理怎么取数?
老师,您好,我们公司处置了一辆车,固定资产清理最后结转到资产处置损益呢,还是营业外收入支出呢?
请问老师退货的账务处理?怎么做?
建筑企业预缴税款,在多个不同的城市预缴,预缴税款需要怎么做凭证?分明细到不同的工地吗
现金流量表季报 期末现金余额的本季金额和本年累计金额数字是一样的吗?
老师,这个是怎么回事
老师,个体户的个人经营所得税核定征收,具体税务局是怎么核定的?
另外3家,3月份实际产生A公司3351元,B公司941元,C公司35544元,另外三家的电费是转到我们公司账上,由我们代缴。
水电费分割单的使用https://zhuanlan.zhihu.com/p/469080382 你们收别家的,挂其他应收款代收代付