同学你好 如果确定不属于免税的补贴,可直接计入“营业外收入-补贴收入”,年底计入应税收入一并计算应税所得;属于免税的补贴
你好,我想咨询一下,小微企业收到的研发补助一次性计入了营业外收入-政府补助,汇算清缴时还用填105020表吗?
请问汇算清缴 ,享受六税两费的退费 做到了 营业外收入 -政府补助利得,我填写了 汇算清缴政府补助那一栏,然后提示我这些信息?我有什么要注意的?还是是不符合就不用管?我是否填错位置了?
2023年收到一笔政府财政补贴,不属于免税收入,做账计入营业外收入的,企业所得税汇算清缴时“一般企业收入明细表”中填在“营业外收入”下的“政府补助得利”还是“其他”?
不是免税的补贴,汇算清缴时用填105020表吗?
同学你好 这个要填写的
好的,知道了,谢谢!
同学你好 满意请给五星好评,谢谢