同学您好,您好,您的具体 问题/情况 是什么 ?

老师好,我刚接手两家外账,第一次做,之前的会计是自己的财务软件做的账,现在只发给我一份明细账,请问我现在怎么做账?是根据科目余额表直接建12月份的账吗?10月份和11月份的还用建不?小规模,仨月报一次
老师,新接手一家公司的账,他之前没有建账,我现在把2021年的银行对账单整理好,关于银行余额,工资表,存货,固定资产,应收应付账款,工资表,费用明细都整理好啦,我在财务软件输完以后报表一直不平,因为他2020年的数据都不清楚,现在怎么处理让报表平,接着做2022年的账呢
之前的会计把财务软件删除了,所以我接手后中间建账,根据再早的会计打印的科目余额明细表建账,刚刚完第一个月的数据,科目汇总表数额没有错,为什么明细表数据不对
郭老师,我在这个单位工作的时候。他家的内账,之前是流水账,就没有出过明细账,总账,报表,然后,最近买了一个财务软件。让我盘点固定资产。现在有的数据是盘点完的固定资产,存货,银行余额,应收,应付余额,,银行借款余额。然后他家外聘了一个70多岁的老会计。说是让我根据上面的那些数据,入期初数据。我现在没开始录呢。我就想了一下,录完数据了,余额这就平不了,就想问一下您,是我想的那样吗?老师
待划转对公收款业务清算款项,2.09,怎么做分录
对公收款清算怎么做分录
22年有一笔食堂垫付款,25年确定无需支付此笔款项,应该怎样做账,后面需要哪些附件
老师,我们外购的机器,捐赠给出去,没有取得相关收据,账务里怎么记账?
发票是24年12月开的1000元,25年1月报销费用,但当时未计入这笔,25年12月补录这一笔,并将24年开的发票1000元粘贴,有影响吗?
老师 公司处置固定资产卖了一辆二手车,怎么入账
老师,客户要求对账开了多少票,付了我们多少款,看哪些科目的余额啊
法人自己银行卡里有200万 、为了后期向银行借款、把200万元存自己的公司账户,要做银行流水、交一点税、然后把全部钱取出来、怎么安排最好
项目用的电动自行车入固定资产吗?
税务网厅上,可以更改前三季度的现金流量表吗?会有风险么,科目指错了
现在根据记账凭证重新录入,科目汇总表数额都对,但明细表金额不对,比如银行存款完全对不上
同学您好,可能有明细余额有负数是重分类的原因影响的
会不会是因为中间建账的原因,老师我该怎么做?毕竟科目汇总表都是对上的
同学您好,科目汇总余额一样,不代表明细也一样是需要明细一模一样才可以
老师,我可不可以理解为期初建账建错了
同学您好,是有可能的,应根据科目明细表来做期初数
老师,我就是根据前前会计打印出来一整年的科目明细汇总表建的账,我都不知道该怎么办了
同学您好, 重新建,以科目明细余额建账
老师,我就是根据汇总明细表建的账啊
同学您好,不能以汇总建,须以明细最末级建
老师,我是根据汇总表的明细建账也不对吗?
同学您好,须以明细最末级建期初余额
就是根据期末明细建的账呀
同学您好,那就看资产负债表期初数 一致不
好的老师,我再看看,谢谢您了
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