你好。您酒水的进项也可以抵扣建筑的销项税额的。
我们是建筑公司,我们之前收到项目经理的发票不管进项多少,都退给项目经理,销项按照12个点收,我算了一下,其实我们收项目经理的税负比较低,现在财务制度整改,我们请的会计说增值税的税负要扣3个点,企业所得税要扣2个点,这还不包括附加税和水利基金,我们老板让我跟着会计走,税负高这么多,我要怎么做,项目经理的进项都全部提供来了,实际总的税加起来也只有3.5%.我要是按照会计的意思,用的税负加起来有5点多?我很纠结,希望老师给点意见
某县城一家建筑公司为增值税一般纳税人,从事建筑、安装、装饰等建筑服务,2019年7月份发生如下业务:(1)承包一家工厂的厂房建设工程,本月全部完工,建设施工合同中注明工程不含税价款为2000万元。另外得到对方支付的提前竣工奖120万元。(2)承包一家服装厂厂房改造工程,工程不含税价款为500万元,建筑公司购进用于改造工程的材料,取得的增值税专用发票注明的不含税价款为80万元。另支付水电费,取得增值税专用发票注明税额为3万元。(3)承包一家商场的装饰工程,完工后向商场收取人工费30万元、管理费6万元、辅助材料费3万元(上述收入均为不含税收入)。工程主要材料由商场提供。(4)将本企业闲置的2辆搅拌车出租给其他建筑公司,租期为半年,每月租金(不含税)为3万元。对方一次性支付租金(不含税)18万元。(5)将上月购入的已抵扣进项税的建筑材料一批用于员工食堂改造,该批材料账面实际成本为30万元。已知:上述业务均按一般计税方法计算。建筑服务增值税税率为9%;有形动产租赁增值税税率为13%,销售货物增值税税率为13%。成本利润率10%。要求:根据上述资料,不考虑其他因素,分析回答下列小
老师,请问我销售摄像机及网线点位,这两项我分别开票。设备开设备的,安装费开安装费,但是安装费的税收编码是建筑服务。请问这个是否可以这么开?有人说可以,有人说不可以。因为我是这样开具的,对方说不能接受有建筑服务这个体现在发票上。所以咨询了税局,税局也没有一个明确的答复,但也说不可以。我想知道到底可不可以,为什么,不能这么开具的话我应该怎么开。公司增值税有核定工程服务、销售、系统集成
我公司是商贸公司,有销售酒水的业务13%,有建筑安装工程服务9%,销售酒水的进项发票比较充足,而建筑安装工程9%的进项没有。我这个月开的有酒水的销项,有建筑安装工程的销项,我月底抵扣的时候可以全部抵13%的进项吗
我公司是商贸公司,有销售酒水的业务13%,有建筑安装工程服务9%,销售酒水的进项发票比较充足,而建筑安装工程9%的进项没有。我这个月开的有酒水的销项,有建筑安装工程的销项,我月底抵扣的时候可以全部抵13%酒水的进项吗
老师你好,网店客人自己开票,开票金额可以在电商企业电子税务系统查到吗
资本化开始时间为啥不是2月1日
老师,个体户定期定额,还需要去电子税务局扣缴端申报个税经营所得吗
老师之前的会计报的去年的年报利润报少了 跟利润表不一致 是改年报还是利润表
老师,请问公司的壳不要了是什么意思,具体怎么操作呢谢谢
我方公司付了货款收到货物,但是联系不上对方公司,查询对方公司已注销, 这笔付款无发票,怎么入账
您好,需要一张社保差额补征计提表,不是分录,是一张表,用来计提分录的表,懂得老师发我下图片就行,没有的老师就不用回复了
老师3季度企业所得税申报,应付职工薪酬一行和二行怎么填写呢?
老师,请问,我公司是一家小规模的中医馆,做内账,其他团队带人来我医馆购买膏方,总金额是 1000,已收 6000,欠款 4000,我们要返 45% 给那个团队,至于欠款的钱,团队就直接在返佣哪里抵扣了,膏方成本是 500 元,请问做内账,这个要怎么样做分录?
我公司跟我们老板控制的外地公司有运输业务往来,外地公司给我们本地公司运输垃圾,需要签订垃圾清运协议,我们本地公司月结给外地公司,外地公司给我们本地公司开具发票,需要起草一份合理税务和审计那边能查的合格的运输合同,懂得老师回复我下,把合同内容写到上面发一下,没有的老师不用回复谢谢。
可以抵扣吗?为什么会计师事务所说不能抵扣呢?
因为是同一个。因为是同一个公司的,可以抵扣。
老师,如果真是这样可以的话,您有没有一些这方面的政策我找我那个会计师事务所,2022年我光交增值税交了50多万,税负3%。我们是商贸公司
因为是纳税主体,是企业,企业是一个整体 咱们这个建筑项目要是一般计税的,可以用这个进项抵扣。 但是各地管理中可能会有差异,建议你和当地的12366确认一下。