你好; 可以的; 可以拿来做账的
老师你好,我们单位(参公事业单位),开具了非税收入缴款书,缴款方拿到缴款书后,到银行缴纳了相关款项,又到我们单位换开具了全额行政事业管理收据,然后我们这边收到了分成的30%。直接缴给财政厅的款,我们这边该如何记账啊?
老师,我公司在学校收的处置的临建房,学校给我开具了非税收入一般缴款书,这个可以直接去入账吗?账务处理怎么做?是不是事业单位没有发票,这个缴款书等同于发票,可以直接入账?
老师好,收到一张非税收入专用收据,执收单位是公司可以当发票入账吗,
老师你好,请问江苏省非税收入一般缴款书(收据)可以税前扣除吗?
老师好,请问付公司牌照费,非税收入一般缴款书作为付款方是不是只要留第五联就可以了?二至四联都要给收款方?
老师,购进原材料实际为10万,我方只用给9.3万,对方也开票9.3万,0.7万为赠送的,收到0.7万的材料时,我入账为,借:原材料0.7万,贷:营业外支出0.7万,那这0.7万我是不是要做无票收入,并折合成对应税率上增值税呢?
老师,我们是个商贸公司,进来的商品都按含税价格计入库存商品了,后期我们送给客户试饮了,需要视同销售,这个销项税额怎么计算,假如我们购进的一箱奶,购进含税价格是20元,这个分录怎么做
老师你好!房地产与甲方签订合同,乙方支付的工程款,需要补签什么合同,老师指导一下
老师,我上个月增值税留抵了做了凭证, 借:应交税费-应交增值税-销项税额17570.02 借:应交税费-未交增值税8819.39 贷:应交税费-应交增值税-进项税额26389.41 这个月销售之后超过了留抵数交税621.95,我这样做凭证对不对 借:应交税费-应交增值税-销项税额9441.34 借:应交税费-未交增值税9441.34
老师,你好!5月份对方开了张专票,5月份抵扣了,但未入账,7月份申请付款后并入账,怎么账务处理?分录
老师,我的电脑做系统了,在电脑上做题,去哪里找
接收人行支付系统来账挂账,发起退汇的期限是多少
母子公司未分配利润都是负数的时候,进行合并报表时内部权益怎么做抵消分录
制造面点企业,制作的产品标签,包装袋,需要入库吗?入库的话,凭证怎么做呢,如啥科目呢
老师,请问去年11月的的通行费发票,可以做账到今年现在吗?
好的,谢谢老师。
不客气的; 帮到你就好