同学你好 留第一联就可以

老师你好,我们企业之前记录了一笔关联公司的应收账款,收到这笔钱之后要再支付给境内的工厂,所以产生了应付账款。但现在因为相关的手续问题收不了境外关联企业的款项,所以也就支付不了境内工厂。如果是在账务方面该如何处理比较好啊,谢谢
老师好,请问付公司牌照费,非税收入一般缴款书作为付款方是不是只要留第五联就可以了?二至四联都要给收款方?
高老师您好,咨询您一个事。是关于我们和关联方借款利息问题。目前是计提了利息。但没有实际支付。两家公司是关联方。但都是高新15%,两边没有税差。我们现在的处理是: 我们扣除利息费用。关联方作为利息收入缴纳所得税 这样是不是合规?
老师请教问题:公司预付的账款未取得发票,对方公司已注销,现在是否可以做成营业支出。还有公司已取得发票未付款,现对方公司也已注销,是否可以做成营业外收入。那么第二年汇算清缴时,这些是不是全都要调增并缴纳所得税?
请问老师,建筑企业收到预收款不再确认收入。但是作为购买方来说,支付了款项,就要发票。请问老师建筑公司可以开吗?项目名称怎么开?税率是多少?
老师,一般纳税人公司采购了一批模板.木方,在工地用完后当废品卖了,应该怎么做会计分录?可以抵企业所得税吗?会不会有税务风险?
老师您好,年终奖可不可以现在就提前发
a公司股东(b+c) 预估a行收入1500万,现在b想以合作方的方式:我方人员提供账号运营(开具运营服务费发票)运营费475万(运营费占比31.6%),c与a行合作(提供主播支出:主播出境,开具:经纪代理*推广费或者佣金)775万,费用占比51.6%,这种合作方式是否税务合规,是否会引起税务异常 想问一下这种费用占比会不会风险太高,还有这种合作模式的风险是否高
电商行业开票 发票抬头可以直接写个人嘛
粮食收购点,开具发票,是百分之几的税率
金蝶轻应用2年的服务费可以先计入长期待摊费用再每个月结转管理费用-办公费吗?(管理费用办公费和管理费用-长期待摊费用哪个科目更好?)
老师您好,个税问题,现在老板的工作税前是一万,税率是3%.如果再发一个十万合并工资里就成了10%.如果这十万发成奖金呢,个税会不会少点税
老师,问下 1、税务发票系统里有未抵扣的增值税专用发票,影响今后企业注销么? 2、如果是系统里能查到的普票,没入账影响注销么?
老师,对方开了专票过来,我入账时是价税分离,并银行支付了,那我现金流量分析时,进项税额那部分,我是计入哪类呢?
跨区域涉税事项外管,已经交税款,接下来就跨区域涉税反馈,就可以了吧?
第一联银行已经收走了 是银行的啊
一般的非税收入一般缴款书是五联,第一联是缴款书的“回单”(是付款人开户银行盖章后返还给付款人的回单),当把缴款书上的相关金额缴了之后,就到缴款单上的开户行去给此联盖章,然后带上盖好章的回单去相关单位换取第四联,即收款单位出的收款依据 第二联与第三联是给相关银行的的单据,第二联是借方凭证,是给缴款人开户行的凭据,第三联是贷方凭据,是给收款人开户行的凭据,在办理相关业务的时候一定要区分清楚