借银行1000 销售费用, 贷预收账款 消费之后,借预收账款贷主营业务收入应交税费

营业账簿印花税,是按照多少的万分之交呢
企业预收工程款,工程,已经干了一部分,甲方没要求开票,这个预收款要确认收入?现在确认收入,甲方后期要求开票,先确认的收入要怎么账务处理
非独立核算的分公司,每个月产生的社保费用以及员工工资费用,怎么合并到总公司的账户上账务处理?是可拿着税务局平台开的发票直接做到总公司的账套里吗?
非独立核算的分公司,每个月产生的社保费用以及员工工资费用,怎么合并到总公司的账户上账务处理?是可拿着税务局平台开的发要直接做到总公司的账套里吗
老师,公司的注册资金必须要付到公司账上吗?付了的话是不是就算是投资款?
老师外账做的财务报表里面实收资本是0,实际营业执照上也只有注册1000万,实收资本为0,报表上面就填0对吗?
郭老师,科技公司有研发,但是刚注册,我账是等他后面申请高新才分研发费用,还是一开始就分研发费用
老师好,问下车位锁入固定资产哪一类?器具?折旧年限多少年?
老师好,24年汇缴的时候 有一笔费用 忘记纳税调增了,那可以在25年汇缴的时候 纳税调增吗?
我们是餐饮公司,一般纳税人,25年12月以前有很多进项用不完都没有勾选认证,现在报12月的增值税,我需要勾选一部分进项,是先勾选12月之前的进项发票,还是先勾选12月的进项发票12月不够的部分再勾选之前的
那老师的意思是赠送的代金券计入借方:销售费用—代金券,顾客办理储值卡计入贷方预收账款—储值卡,是这意思吗?发顾客20元代金券,销售费用就是20,然后贷方预收账款—储值卡1020元
可以的,可以这么做的。
顾客消费的时候用了储值卡和代金券,那会计分录就是借预收账款—储值卡1000,销售费用—代金券20,贷主营业务收入 应交税费,我做的分录对吗?
你们是分开核算的吗?如果是分开的话可以
老师指的分开核算是什么意思?我是小白,拜托了!
你好,就是储值卡和代金券的分开核算
我觉得应该是分开核算吧,储值卡是顾客花钱充值购买的,代金券是我们随卡赠送的,那老师觉得这个应该怎么做是最好的呢?
可以的,可以按照你写的那个。
老师我的第一个问题你再帮我梳理一下,顾客花钱充值储值卡赠送代金券的分录,借银行存款1000,销售费用—代金券20,贷:预收账款1020,这个预收账款的金额对吗?
你好,预收账款二级科目设置代金券和储值卡 消费的时候借预收账款、代金券、 预收账款、储值卡, 贷主营业务收入应交税费。l
但是想想,还是有点不妥,借销售费用—代金券20,贷方预收账款这个科目能不能用其他的?
你好,你准备用什么其他的科目?
那如果按照老师的思路,您会怎么做呢?我想听听老师的思路。
他消费的间隔时间不长我就准备做这个的
老师好!我觉得这种会计分录是不是刚好
是的,是这么理解的。
其实这种折扣和代金券性质差不多
对的,是的,可以这么理解的。