你好,如果你退税的话,就可以不用修改什么表了
老师,i请问我刚才接到税务局电话说2018年的企业所得税多交了6块钱,要去大厅办退税填表,填表咋填啊
稽查让补交了2017年的企业所得税,增值税,附加税,滞纳金,她们那边说我补完税款写个说明就完事了。请问这个需要去税务所改报表还是再电子税务局操作?改完的表还需要再申报一遍么?
老师,公司2017年的企业所得税多交了19块钱,税务局让退税,该填什么表?还有什么表需要修改的吗?
去年报表填写错误,导致出现了需要申请退的企业所得税,税局让申请退多交的企业所得税,有什么办法可以把这个多的企业所得税处理掉吗?不申请企业退税
老师好,公司的年报企业所得税和财报的利润总额不一致,后来把财务报表的利润表修改了,税务局让写说明,怎么写
您好,我这涉及一张蓝字发票有两个规格产品,现其中一个规格产品涉及部分退货。想问下我在开具红字信息表的时候可以仅勾选需退货的规格然后修改数量就可以吗?还是需要整张发票全部红冲呀?数量我是写负数的退货数量还是写原规格数量减去需退货的数量呢?第一次开红字不太清楚,求老师帮忙解答一下谢谢
老师,工商年报纳税总额从哪里看啊
超市开的蔬菜和肉税率栏显示免税是正确的吗?
为什么有些外购的物品算入账价值要算税额,有些不需要算
老师想问一下,有一个员工有在公司买社保,但是没有发工资,这种情况需要到个税申报表里面给他申报个税吗?
老师,同一家公司即是供应商也是客户的话有什么风险呢?比如B是一家生产企业,租用A公司的厂房及生产设备和办公楼等固定资产,并从A采购生产原材料,B生产产成品后又销售给A。表面上A和B是没有关联的企业,两个公司之间这种业务模式合理吗?
老师麻烦问一下,我应付帐款贷方余额2.02,以后也不合作了,我是一直放着,还是做笔凭证调成0,谢谢老师
老师好!我公司25年5月1日升为一般纳税人,5月收到供应商的专用发票还是我司24年4月份的入库数据金额(小规模纳税人),那么这些专用发票的数据还是属于小规模纳税人时期的业务,我们这边是不可以抵扣进项税额的,仓库每月库存是0,我们开具的增值税发票一直都是滞后的,之前分录这样做: 借 发出商品 贷 库存商品,借 主营业务成本 贷 发出商品。问题一:这个5月我们是一般纳税人,开具的销售发票是要开13%的税率吗(所开发票出库数据还是24年4月的销售出库的)? 问题二:5月的入出库账务处理,一般纳税人,库存为0,借 发出商品 贷 库存商品 ,科目金额取的是含税价还是不含税价(进项发票有些收到,有些没有收到)?
请问老师,我们建筑公司接了一个给个人盖小楼的活,包工包料,这个活可以叫项目吗?买的材料能抵扣吗?
在浙江工商年报逾期9个月未申报,被列入异常名单,现在已经补申报了,如果在线申请移出异常,要罚款吗?
那要拿着什么去柜台?
你好!这个你可以打电话问一下管理员,每个地方要求不一样。 像广东的话,很多都不用提供什么。他会直接退到你的对公账户上。