先正常开赠品的销售额,再折扣掉
a公司为电商,是b公司积分兑换商品指定供应商,b公司客户得到b公司的积分后,到a公司平台购买商品,买了一本书,用了50积分和支付a公司50元钱。(正常这本书价格100元),然后a公司用这50积分跟b公司兑换50元钱。请问如何做账务处理,如何给购买商品方和b公司开具发票?(请注意,这是一本书,书款等于从两处取得,如何分别给对方开发票?发票中的数量怎么填写,填写1的话,那就进销数量不符,填写0.5,这是一本书,不是一公斤)
老师,有人送老板的A书籍500本,老板把书送给公司来出售,那老板送给公司A商品500本书,公司本身有B商品500本,对外卖580元/本,跟客户签的合同写上A+B按套走,价格299元/套,那A商品是否需要入库如何结转成本?如果结转成本怎么定价?A是带有刊号的,B商品是个调研报告没有刊号,直接结转B商品成本是不是就可以了?客户要求签合同必须体现A商品,给客户开的发票按套走还是按本走?如何签合同比较好入账?有什么解决办法吗?
各位伙伴,想问下开赠送发票怎么开,比如说客户买了10件A商品,赠送1件B商品,这个B商品怎么开发票,普通发票好象不给0金额开?
老师: 问题1: 1. 从厂家进货A 、 B两种商品,发票厂家开了A、B两种产品的增值税专用发票。 卖给客户只卖商品A 商品B是送的。 我作为本公司的会计, 这种情况该怎么处理? 发票开给D医院的时候我该怎么开? 问题2: 2.从厂家进货一批产品,钱已经付给厂家,厂家也已经开了增值税专用发票,若干年货,这批产品到期,已经不能对外销售,作为会计,我该怎么处理。 进货: 借:库存商品 应交税费-应交增值税-进项 贷:应付账款/银行存款。那现在我要销掉这些库存商品。 是用营业外支出销吗 ? 那进项税我该怎么销?
老师好,比如我们给A公司加工,卖给B公司,赚差价没有材料。3月份A公司生产的产品成本10000元(也是我们的产品成本)我们送给了B公司。3月份A公司跟我们对好了账,但是B公司要得4月才对账,没有发票,这个要怎么做凭证?A送到我们这里。借,库存商品 进项税额 贷应付。我们送到B公司没有对账没有开票。怎么做帐呢
老师,假设我开回来的发票是1500,我只报销1200元,剩下多出来的300元发票怎么办?
现在外资企业在所得税和增值税上有什么优惠吗?可以详细说说不,懂的老师
总公司给分公司打款用于日常手续费等备用,在打款时应该备注什么
企业年度利润表资产减值损失为负数,做汇算清缴时需要在纳税调整明细表第33行填证书调整吗
老师,手工帐登资产负债表时数字后面的小数点就算是零也要表示出来画一横或者是两个零吗
老师我4月份计提的工资,现在5月份即将发放(发的是4月的)发放4️工资的同时我也要报4月的个税,个税的具体数字我也算不清,我就在想我把四月的应发工资数填在个税表里,让系统自己算出个税,我在照抄系统上的个税做实发的这笔分录可以吗
老师, 24年7月有2笔餐费未付款,但是我做分录的时候,用库存现金支付了 现在还能在25年1月修改吗?改成未付
都说年底结账 分录是 借本年利润,贷利润分配-未分配利。我想问的是这里的本年利润 是不是指利润表的本年累计金额转到未分配利润?
从业证书取消后,现在从事会计记账工作,需要取得证书吗
老师, 2月5号收到A公司的发票3万元,2月9号A公司把这张发票红冲了 这2张发票我要做分录吗?
能开一份给我看一下吗?
正常的开折扣,比如赠送100,先开100,在折扣-100