汇算清缴主表按照计提的来,然后职工薪酬明细表账单金额是计提的,实际金额和税收金额是发放的

做开业2020到现在资产负债表和利润表时发现前手多提了管理费用工资25955.57,我的应付职工薪酬是正确的,我调了利润表上的工资按实际发放工资填写,导致资产负债表上的未分配利润少了25955.57,我要如何调
老师您好, 工资每个月有计提 到相应费用中,但没有按时发放,做企业所得税汇算清缴时是按计提的还是按发放的金额计算相应费用, 谢谢!
老师,请问今年补计提了上年度工资(上年未做计提,今年2月已发放)这个汇算清缴时怎么做呢,在纳税调整项目表工资中直接加上这笔费用吗?那不就和去年财报不一致了吗?税务年报按什么数据报呢?
汇算清缴表里面利润总额和申报财务报表不一样,是期间费用里管理费用中职工薪酬,不是只有实发工资和公司计提发放的社保吗,不包括个人缴纳的社保,因为我去年的工资是这个月才发完的,如果我按照应发,下来利润总额一样,按照实发就不一样了,这个是什么原因
老师我上个会计做的帐有点乱,计提给发放的工资对不上,一下一个工资做了10笔,我的年度汇算清缴是按发放做,还是按计提做,本期利润表的销售费用和管理费用职工薪酬与发放的,资产负债表不一致,汇算清缴按发放做,还是按计提做
老师,跨境电商,请问我们用期初的汇率做账的,请问月末做汇兑损益的时候,需要把汇率改成月末的吗?还是直接结转
借平台白条付货款,到期还白条款,怎么写分录?
服装公司样子嘛去质检,样子寄给客服了,这部分服装怎么做账
老师,注册资本已经实缴的能不能减资
借平台白条付货款,到期还白条款,怎么写分录?
老师,公司买酒和烟,送出去要交税吗?业务费用
您好!老师,之前在记帐公司今年5月接过来的帐都没有做银行流水,从2025年6月到现在没做银行流水,但是公司有公户,现在要把之前流水做到5月份里面吗?
老师,公户转的备用金,采买东西没有发票抵怎么办
红冲的发票金额大于本月开票金额怎么办,已经红冲了
老师 请问个人的,没有身份证提供, 可以开票给他吗