汇算清缴主表按照计提的来,然后职工薪酬明细表账单金额是计提的,实际金额和税收金额是发放的

做开业2020到现在资产负债表和利润表时发现前手多提了管理费用工资25955.57,我的应付职工薪酬是正确的,我调了利润表上的工资按实际发放工资填写,导致资产负债表上的未分配利润少了25955.57,我要如何调
老师您好, 工资每个月有计提 到相应费用中,但没有按时发放,做企业所得税汇算清缴时是按计提的还是按发放的金额计算相应费用, 谢谢!
老师,请问今年补计提了上年度工资(上年未做计提,今年2月已发放)这个汇算清缴时怎么做呢,在纳税调整项目表工资中直接加上这笔费用吗?那不就和去年财报不一致了吗?税务年报按什么数据报呢?
汇算清缴表里面利润总额和申报财务报表不一样,是期间费用里管理费用中职工薪酬,不是只有实发工资和公司计提发放的社保吗,不包括个人缴纳的社保,因为我去年的工资是这个月才发完的,如果我按照应发,下来利润总额一样,按照实发就不一样了,这个是什么原因
老师我上个会计做的帐有点乱,计提给发放的工资对不上,一下一个工资做了10笔,我的年度汇算清缴是按发放做,还是按计提做,本期利润表的销售费用和管理费用职工薪酬与发放的,资产负债表不一致,汇算清缴按发放做,还是按计提做
老师,中企云链的云信流转单怎么入账啊
老师,去年汇算补交的所得税分录借方是未分配利润科目,对吧,这个不存在汇算清缴调减吧?,是汇算清缴后的补交税款
凭证断2两个号了有没有关系,装订了才发现
郭老师,郭老师有空接下问题吗
老师好!我拍的课为啥不更新啊 谢谢
老师,请问开发商卖房需要交多少税?交什么税
老师好,请问一下,房地产企业,项目部的食堂采购电器,锅碗,调料等厨房用品,应该计入什么科目?是否可以计入开发成本?
老师7到9月份收入是正好的都一致的,10到12月份冲7到9月份的收入,一张负数发票,10到12月份发票和汇总表申报表的收入都一致了,分录一冲负数发票,收入科对不上了
老师请问A公司在商场租赁了一间店面,但实际经营主体是B公司,现在C公司(商场)开的租金发票给A,而且进入商场的营业场会打到A公司,但实际每月支付租金的是B。请问这个(租金发票以及收到商场的转款)怎么做帐务处理,租金发票A公司应该也进不了成本吧。
老师,公司买的地上有建筑物房子,如果出租怎么签合同。没有房产证的。