您好,那您按销售处理即可

老师,我想请教一个问题,我公司有个微信商户号收款,月底我把微信商户号的对账单打印出来做账,其中有2笔,对账单是这样显示的,一笔金额是10.写的是客户姓名,一笔是1,上边写的是扣款手续费,然后我做账的时候做了2笔,一笔是收到客户钱,因为还没有发货,所以我这边做的是借其他货币资金-微信10贷预收账款10.还做了一笔是借财务费用1贷其他货币资金1,然后第二个月月初这笔业务客户退款了,对账单上显示的退款金额是9.我应该怎么做账呢
老师,我想请教一个问题,我公司有个微信商户号收款,月底我把微信商户号的对账单打印出来做账,其中有2笔,对账单是这样显示的,一笔金额是10.写的是客户姓名,一笔是1,上边写的是扣款手续费,然后我做账的时候做了2笔,一笔是收到客户钱,因为还没有发货,所以我这边做的是借其他货币资金-微信10贷预收账款10.还做了一笔是借财务费用1贷其他货币资金1,然后第二个月月初这笔业务客户退款了,对账单上显示的退款金额是9.我应该怎么做账呢
老师,请问一下我有个打样的商品是跟随着客户在北京的仓库的其他商品一起出日本的,没有以我们公司名义出口,然后收款的话客户又是通过公账转入的美金,那这笔货款要怎么处置
老师你好,我们让工厂打版做出来一些商品,例如一共做了N款产品,这些产品做出来之后工厂会会把样品拿给我们核对,然后这些样品核对之后已经没有用处了,但是有些客户需要用很低的价格购买我们这些样品,老板说可以卖出去,所以收了客户比较低的金额,请问客户支付的这部分金额应该使用什么科目处理呢?(这些样品供应商是不会收取我们公司任何样品费的,样品放在我们公司是任由我们处理的,但是这些样品我们是不会进行入库处理的,因为也不能作为正常商品出售,只是有些客户需要类似的产品就以非常低的价格半卖半送一样给他而已,可以理解为处理出售这些样品了)
老师,我们是外贸公司,现在遇到这样一个问题,我们有个客户打50台产品的预售款50%,美元收汇的。现在只出口了11 台,这11台车也退税了,后来客户说后面订单取消订单了,叫我们把款打给另外供货商(国内的)……款打了,税也退了?现在要怎么办?
老师,工程施工-合同成本-人工费和材料费,年末如何给它结转到主营业务成本那边啊?那个会计分录要怎么做?
专项支出处理 :若涉及研发或技术改造拨款,需先计入“专项应付款”,使用时冲减,项目完成结转资产。具体分录怎么写?
你好,老师。A老板有两个个体户。一家是查账征收,25年个体经营所得申报是亏损。另一家是定期定额,每季度核定是9万,税率0.5%。第四季度超了定额,经营所得为98342.41元,已缴纳个人经营所得税245.81元。目前已在自然人所得税扣缴端申报了查账征收个体户的年度汇算清缴。问题如下:1.在自然人电子税务局网页端申报c表时,未能自动带出定期定额额的个体户名称。2.请问需要手动添加吗?如需添加,定期定额的个体户的应纳税所得额怎么填?3.查账征收个体户c表带出来的数据为0是否正常,需要修改吗?
特定人员的工伤险漏了1、2月的没有申报到,电子税务局显示不能补申报,只能申报3月份的,有影响吗?或者有没有什么补救的方法吗?
老师我想问问呢,个人所得税每年必须要申报吗?
即时付款是网银审核还是制单
你好,@董孝彬老师 请问一下,我们公司是生产沥青混凝土的 然后有采购一大批大石头回来,然后租破碎机回来破碎大石头 那这个破碎机机械费是计入原材料成本 还是计入制造费用机械使用费
老师,老板总是在公司里面,反正转钱出去,我就问那个财务为什么不把老板的工资做高一点,或者是有些员工他们因为都是业务员嘛,他们其实是。每个月工资加奖金是不低的,应该有个万把块钱左右。我问为什么不直接就是发万把块钱,他们都是发的3000多,然后就是绩效就是从老板的私卡打的。他那个财务回复我是说老板怕那个叫什么离职赔偿,我就想问一下。如果就是绩效是7000,基本工资基本工资是3000多,那他的离职赔偿也是按1万这个基数,还是按3000那个基数来赔偿呢?
招待费汇算,具体规劝规则
购销合同电子版买卖双方双章一黑一红,这样的电子版可以正常贷款使用么,还是需要打印出来
你是说按内销征税吗?不用开票直接报不开票收入?
您好,是的,按内销处理,您的理解非常正确
那如果收了客户打样费,然后也没给到打样品给客户,后面客户也不下单的情况下,也是按内销收入报税吗
您好,这个客户是外销?这个不应当按内销
这个客户是日本的,像这种他转了外币进来,只是收了打样费而已,后面又不出货了要怎么办呢
您好,那您按外销处理,免税申报
您好,那就按打样服务,零税率
按免税的话到年底要做累算调整表做进项转出哟
您好,那您是否按出口履约?
你是说怎么履行法呢?只是客户叫我们打样给他看,他们付打样费收了美金,然后打样的产品没给到他的,他看了图片觉得不好看,后面就没有下单了,仅此而已
您好,对方只是付费用,这个业务与出口无关,实际是内销,不能按出口处理
那您的意思是也是按内销,报不开票收入交税?
是的,就是境内业务
那我收的是美金,平时开外销发票都是根据报关单出口日期当月的汇率去开票的,而现在这个没有报关单,如果我按内销去报收入的话我是根据收款月份汇率转换人民币报不开票收入吗
您好,可以按完成打样给对方图片日期确认收入