借:管理费用等科目, 贷:应付职工薪酬—福利费 借:应付职工薪酬—福利费 贷银行存款

301万电梯费,分5年折旧,如何计算
我公司八月签订了于乙方一个维修合同,三十万块钱。工程十一月份结束了。到现在我公司只付了十万块钱收到十万的发票。这个工程我在十二月是做三十万还是十万的成本呢
公司的车,交保险费1万元,其中车船税1200,开的发票票不包含车船税吗?
老师,其他应付款大概占全年营业收入的百分之二四左右,这个有风险预警吗
老师收到技术转让的发票要怎么做账务处理呀
老师,我公司收到了对方公司的顶账酒,我可以平价或者低价售出吗
股权转让支付的钱算不算实缴。
老师收到技术转让的发票要怎么做账务处理呀
我们是石家庄小规模建筑家装设计与施工企业,现在开3%税率的 设计费的 专票,购买方是衡水的公司,那我还需要开外管证吗?开票内容的项目名称我选择哪个大类?
老师:工作中遇到:北京公司在2024年8月成立,注册资本10万元,为两个人股东刘总和方总,分别为95%和5%,其中只有方总个人投资了100万。没有收到其他钱,2025年8月另外成立一家深圳公司,深圳公司零收购了北京公司,成为北京公司的全资母公司,深圳公司的注册资本为1000万元,2025年8月收到了1250万元,这个深圳公司在2025年11月的合并报表实收资本和资本公积是多少。
老师:股东垫付的哦?
那就把银行存款换成其他应付款-股东
老师:我们买了厨房用具也是记这科目吗
您好,同学,是这样子的