你好,是什么原因导致借方是 税金及附加,贷方是 所得税费用 呢,一般没有这样的分录啊

老师,您好: 去年12月补计提的营业税金及附加错了,要怎么更正,是这样吗? 借:以前年度损益调整 贷应交税费-营业税金及附加 借:本年利润-未分配利润 贷:以前年度损益调整
老师 税务通知以前年度一张进账费用发票为虚开 历年亏损 无所得税款 有增值税和附加税以及滞纳金 账面怎么调整
老师 以前年度把进项税额做错了做到税金及附加里面了,现在跨年调整需要怎么做会计分录
老师 我以前年度有一笔账借:税金及附加 贷:所得税费用 ,现在跨年了要怎么调整账
老师:需要调整一笔去年计提税金时税金及附加-地方教育费借贷,需要调整贷方:税金及附加-地方教育经费;现在如何调整呢?
给公司同事转的备用金。后面他冲账 有发票的可以直接下账对吧 没发票的咋办
郭老师请问下,我司做了一笔800万的贷款然后是从银行转到我司的供应商公司公户的,然后供应商公司从公户转给我司法人的弟弟个人户做往来款可以的吧 当银行把800万打入到供应商账户时我让供应商公司给我司开收据,还有在做银行代付材料款的什么东西吗
老师,增发票额度,税务上门实地都核查什么
老师,母公司将以生产性生物资产种羊实物注资给子公司,种羊部分是以账面净值,部分高于账面净值,投资方的会计分录怎么写,特别是高于账面净值的分录
能原材料到库存商品,然后库存商品到主营业务成本不?
小企业会计制度,无法支付的其他应付款应该怎么做会计凭证?
老师,我们是一家餐饮个体户。我想变更法人。平常有申报工资薪金所得。但是还没到报税期,无法申报工资薪金。我想问一下,个体户变更法人在税务上必须申报完工资薪金所得才行吗?
12月出口报关单 可以次年一月份开具吗
老师,9月底之前我司收到1.2万的发票,但是本月对方又进行了部分红冲.冲掉了2000。但是在发票统计查询里面查不到这张发票啊!正常全部红冲会有的呀?
给公司同事转的备用金。后面他冲账 有发票的可以直接下账对吧 没发票的咋办
是之前会计调整的 现在要把这两个科目的余额冲平,是不是直接红字冲,还是通过以前年度损益调整
你好,这两个科目应当是结转到本年利润才是啊 没有这样的调整分录啊
问题是我现在就遇见了
你好,现在是需要把之前错误的分录红冲的意思?
嗯呢,意思要不要通过以前年度损益调整
你好,是的,是这样的。调整分录是 借:以前年度损益调整—所得税费用 贷:以前年度损益调整—税金及附加
不用通过未分配利润吗
你好,先通过 以前年度损益调整 科目调整,然后结转到 利润分配—未分配利润
怎么做分录
你好,调整分录是 借:以前年度损益调整—所得税费用 贷:以前年度损益调整—税金及附加 结转分录是 借:利润分配—未分配利润,贷:以前年度损益调整—所得税费用 借:以前年度损益调整—税金及附加,贷:利润分配—未分配利润
我就做这个结转分录可以不
你好,调整分录是 借:以前年度损益调整—所得税费用 贷:以前年度损益调整—税金及附加 结转分录是 借:利润分配—未分配利润,贷:以前年度损益调整—所得税费用 借:以前年度损益调整—税金及附加,贷:利润分配—未分配利润 (是针对这个回复有什么疑问吗)