威信是出纳的就可以用其他应收款核算

请问,房地产开发公司老板母亲是法人,老板个人借给公司钱,这笔钱转到法人私卡,用以支付各种费用支出,这些支出中多数是白条,卡余额很多,外账怎么做比较合理 收到借款时 借:库存现金 贷:其他应付款——法人 支出时 借:各种费用 贷:库存现金 公司两套帐,白条暂不入外账,外账现金余额啥本来就是对不上的 还是不走库存现金? 有支出直接记账 借:某某费用 贷:其他应付款——法人
老板给我2万现金做备用金,我用了8000存到银行付了房租,然后银行卡收到了投资款,就取了20000还了老板20000.然后用手里的现金12000买了东西,用发票冲了,老板不同意这样做,让我把费用单子报销出来再补到备用里。可是现金支付的单子只有12000,那8000我存银行公对公支付房租了。就是我怎么做账才把20000备用金恢复到原来那个数额,假如不存银行支付的话,是可以报出2万现金来的。这种情况怎么办呀老师
老师,以下还请帮忙解答一下,怎么做合理呢?这个有没有问题? 法人微信收到货款14500,支付了14592,还垫付了92,这92是法人现金支付-出去的,怎么做呢?这个是上个月的账 你好,垫付的92元有入账吗?没有的话,直接借:库存现金 贷:应收账款 是这样的,我14500收到款做了应收账款,法人微信代收款也做了其他应收款,借的应收账款。 借了主营业务成本14500,贷了各种支出之后。现金垫付了92元怎么入账,报账也是用的现金 你好,可以把你做的分录复述一下吗? 好的,如下, 开发票了: 借 应收账款14500 贷主营业务收入14500 微信代收货款 借 其他应收款-法人14500 贷 应收账款 14500 微信收到款相关支出: 借 应付职工薪酬 350 库存商品 7610 管理费用-房租6000 管理费用-水电 632 以上共计14592 还垫付了92,报销是通过现金报销,请问怎么入账? 另外 结转成本: 借 主营业务成本 7610 贷 库存商品 7610
股东用个人银行卡给出纳银行卡转账2000用来做公司日常开销,出纳收到钱后1000用微信支付出去,1000用现金卡支付出去,那我们可以出一张收据,写收到现金2000,然后后面支付不管微信还是现金卡,全部用 借费用,贷库存现金科目 做账吗?还是必须得微信支付的用其他应收款-出纳核算,现金卡用库存现金核算?
公司股东通过股东个人银行卡给出纳卡上打了20000,公司把存在出纳那里的20000当做现金账户用,然后出纳就用这20000以微信转账给他人的方式一直报销公司的支出,这些分录怎么做呢?做账要做进去吗?
供应链管理公司成立1年不到,一般纳税人,现在要提高开票额度200w,提高后开具的发票不是主营业务,是咨询类发票,这种申请能通过吗?会涉及上门核查吗?
参加公司组织的培训,培训费自己扫二维码先垫付的,发票也是自己付完款自助开的,但不小心开成个人了。要怎么办
请问那位老师比较熟悉林木方面的税务
老师,公司2010年成立的,注册资本600万。实缴0,近几年营收1500万左右,银行贷款600万,这种情况0实缴有风险吗?谢谢老师
想问下税务局申请信息显示未受理是什么意思啊?
甲方的设备49万和乙方的设备10万置换,,乙方银行款出了39万,乙方的设备顶了10万。甲方给乙方开了39万的票,乙方应该咋做账了
你好!上月记账 借:主营业务成本13229 贷:银行存款13229 但实际付款付成13329,导致银行余额不平! 本月收到对方退回的100元.如何调整,分录怎么写?
中级实务和中级经济法应该怎么学习 第一年已经学了一遍 经济法差2分 实务考了45
老师我们是物流企业,承接运输业务,我们公司又走平台运输,然后平台给我们开票,我们给需要我们运输的单位开票,可以吗,业务是真实的,就是不知这样开来开去可以不
申报个税时如果员工这个月只有年终奖,没有工资该怎么申报
但是出纳用现金卡支付的怎么核算呢?
这个做明细就可以
所以出纳那里支出的全部要按照其他应收款来核算吗?
同学你好 对的 按照其他应收款来核算