同学您好,学员您好,是的,会的
企业预交企业所得税,在进行企业所得税汇算清缴报表填报时,自动带出预交的金额,进行了弥补以前年度亏损,预交的企业所得税可以办理退税?
老师,2020年预缴了所得税28万,2020年汇算清缴亏损50万,在2021年办理了留底退税28,7月申报2季度企业所得税时弥补亏损11万,这次分录怎么做呢?
年底亏损,之前预缴企业所得税费,汇算清缴时可以退税20万,所以办理该退税有风险吗?会被税局查吗?
老师,企业所得税汇算清缴我们公司弥补以前年度亏损后需要退税5万多,这样有风险吗?
企业所得税汇算清缴弥补以前年度亏损,023年缴了900多元企业所得税,现在汇算清缴后是负数,提示是否退税,如果我操作退税这个有风险吗?
汇算清缴退税怎么做分录
老师公司没钱交增值税附加税,我自己银行给交的,怎么打印完税证明
老师公司没钱交增值税附加税,我自己银行给交的,怎么打印完税证明
老师比如说,我的主营业务收入8元,销向税是2元,应收账款是10元, 成本是6元,比如这个月是季度报税 ,交税的情况下该怎么编制资产负债表
老师,请问下残保金的申报期限是?
老师,巳经做了几年的账,现在整改加二级科目怎样操作?
申报期什么时候结束这个月
老师,季报的工会经费是根据哪些数为依据?
企业销售农机给个人缴纳印花税吗
老师您好!刚接别人的账,上个季度3月份开了一张建筑服务专票3%税率(简易计税)原做账为:借应收账款20000 贷 主营业务收入19417.48 贷 应交税费-应交增值税(进项税)582.52 看她3月份账没有计提增值税和附加税。但是第二季度4月份已经缴纳了这笔税费,收到交税回单后,我要怎么做平这笔账?谢谢!
退税不是这么容易的要准备好材料
尊敬的纳税人:贵单位2022年度企业所得税汇算清缴申报产生多缴税款,为进一步优化纳税服务水平和税收营商环境,切实提高纳税人的获得感和满意度,广东省电子税务局将对符合信用等级高等特定条件的纳税人提供企业所得税汇算清缴多缴税款“速退易”智能退税服务,将加速审批企业所得税汇算清缴多缴税款的退税,并退至纳税人的默认退税银行账户,本事项不免除纳税人依法应承担的法律责任。请点击“确认”键同意使用“速退易”智能退税服务,确认后即视同申请办理企业所得税汇算清缴多缴退税。
这个提示好像是不用提交资料
同学您好,这个提按信用等级享有权利,可以免挺高的,有创意
那这个情况,申请退税还会有风险吗?
同学您好,你好,不会的,这种情况 不会的,信用高的税局不会关注太多的
那太好了,谢谢老师
不客气,有空给五星好评:(我的提问-本问题沟通界面,结束提问并评价)