你好1; 这个具体维修是什么方面的业务; 维修是你们 要求对方修建发生的质量问题产生的吗
老师,有个问题请教您。我是建筑公司,按合同约定,质保期内,工程质量有问题,维修费是承包方(我公司)维修,因我公司没有维修,发包方(甲方)代我们维修6万元,维护方又把发票开给了发包方(甲方),本次我公司请款10万元,开具了全额发票,发包方在我司工程款中扣除了6万后,实际拨款才4万,发包方扣除的6万,是否可以开具发票给我司入账,税法怎么处理这个问题呢?没有发票,我司入不了账?
厂房维修在保质期内,工程款还没有付完,建设方出,说从未付的工程款里面扣,但是这个业务怎么走,3万的维修费怎么处理,账怎么走
厂房维修在保质期内,工程款还没有付完,建设方出,说从未付的工程款里面扣,但是这个业务怎么走,3万的维修费怎么处理,账怎么走
我们单位是财政全额拨款的事业单位,2017年的时候完工了一个基础设施建设工程,但工程款没有支付完,比如说工程结算总额是100万元,前面已经预付了50万元,剩余50万元一直没有钱支付,形成了债务。现在政府给了我们化解债务的指标,但是按4:6的比例来化解,原来的50万元,现在就只支付30万元,那我的账务要怎么处理啊,我要冲销50万元的工程款,但实际只是支付30万元,那么20万元要摆什么科目,求老师指导[抱拳]
老师,们的工程总价款是40万,目前付了38万,留有2万的质保金两年后支付,目前发票也只取得38万的发票,所以在建工程科目只挂账了38万。请问老师我现在把在建工程转转入长期待摊费用的话,是只转38万呢 还是转40万呢?转40万的话那个质保金部分并未付款也并未挂账过,那这2万要怎么进行账务处理呢?
2024.7.1之前注册的公司,现因为实缴制度,注册资金太高了怎么办呢?5年内是几乎补不满的。应该怎么办?如果补不满会有什么后果?
老师你好,请问高薪企业增值税加计抵减的金额计入其他收益,或者营业外收入,那最终是会影响未分配利润对吗?
老师,请问处置公司名下房产要缴那些税?
请问老师,农场品计算抵扣中,小规模纳税人开具的1%增值税专票可以计算9抵扣吗
请朴老师解答,老师43题中,我记得有个知识点,去过一次性收取房租,但平摊下来月不超十万,免征,是不是有这个知识点,所以我选0
如果新入职的人,第一个月发工资了,申报个税了,他有专项附加扣除,第二个月才弄的,会不会导致第一个月多扣税?会影响什么
外贸公司 先收钱 货没出 挂预收账款的科目吗 但是先收钱不对应每次出货的合同 后面是挂在预收账款还是应收账款
如何规范研发费用核算老师
税务师财管与会计,怎么计算分数
退税申报,导入报关单,数据处理,需要填写的出口发票号码,数据量大,怎么批量导入出口发票号码呢
是的,老师
你好; 那你就做 :借 应付账款 贷 营业外收入 或者其他应收款 ; 你支付维修费 出去没有 ;维修费发票给了没
我做借应付账款,贷银行存款呢
维修发票建设方单开还是一起和我公司未付的工程款一起开
你好 ; 你付款的时候才做这笔哈 我做借应付账款,贷银行存款呢
这个业务我做一笔不行吗
我还没付维修款,就听建设方说的从工程款里扣
你好; 那你也是质量扣款 ;你要做 ; 借 应付账款 贷 营业外收入 或者其他应收款
没扣款呀,只是委托代付了维修费
你好; 1. 那你维修费 后期是通过你公司去支付维修费的; 到时你 发生的修建厂房的费用; 借在建工程贷应付账款 ;然后 支付的时候 :借应付账款贷银行存款 ; 在去抵减
那这样直接冲减应付账款贷银行存款不行吗
你好 ; 你现在要体现 你 在建工程挂账的科目 ;然后再去 做 抵减 质量问题的金额; 不然你应付账款科目不平的
不平吗,比如我公司应付建设方60万,现在发生了维修费在质保期内。我直接冲减应付账款比如3万的维修费。到最后,中德还是给我公司开60万的发票不对吗
你好; 维修费这部分 你实际支付款给对方 扣除3万维修费; 你只是支付 57万的金额给建设方 ; 发票是 对方按60万开给你的