你好1; 这个具体维修是什么方面的业务; 维修是你们 要求对方修建发生的质量问题产生的吗

老师,有个问题请教您。我是建筑公司,按合同约定,质保期内,工程质量有问题,维修费是承包方(我公司)维修,因我公司没有维修,发包方(甲方)代我们维修6万元,维护方又把发票开给了发包方(甲方),本次我公司请款10万元,开具了全额发票,发包方在我司工程款中扣除了6万后,实际拨款才4万,发包方扣除的6万,是否可以开具发票给我司入账,税法怎么处理这个问题呢?没有发票,我司入不了账?
厂房维修在保质期内,工程款还没有付完,建设方出,说从未付的工程款里面扣,但是这个业务怎么走,3万的维修费怎么处理,账怎么走
厂房维修在保质期内,工程款还没有付完,建设方出,说从未付的工程款里面扣,但是这个业务怎么走,3万的维修费怎么处理,账怎么走
我们单位是财政全额拨款的事业单位,2017年的时候完工了一个基础设施建设工程,但工程款没有支付完,比如说工程结算总额是100万元,前面已经预付了50万元,剩余50万元一直没有钱支付,形成了债务。现在政府给了我们化解债务的指标,但是按4:6的比例来化解,原来的50万元,现在就只支付30万元,那我的账务要怎么处理啊,我要冲销50万元的工程款,但实际只是支付30万元,那么20万元要摆什么科目,求老师指导[抱拳]
老师,们的工程总价款是40万,目前付了38万,留有2万的质保金两年后支付,目前发票也只取得38万的发票,所以在建工程科目只挂账了38万。请问老师我现在把在建工程转转入长期待摊费用的话,是只转38万呢 还是转40万呢?转40万的话那个质保金部分并未付款也并未挂账过,那这2万要怎么进行账务处理呢?
老师,手工账负数用※号还是-号
老师,新公司成立,我是先税务登记还是先开银行基本户?
资产负债表,利润表填报
老师,8月份做了暂估入库同时结转了成本,10月份收到发票品类名称不一致(大类一至)应该怎么做凭证?
请问生产设备公司,外购一台半成品设备金额10万可以记入原材料-辅助材料吗?
老师,请问加盟店用我们品牌开店,我们代收营业款,五个工作日在转回去,但是每月扣2.1万收益,2.1万我当期确认收入了,对方要发票开什么项目呢?代收营业款有千分之五的返点,这个确认其他业务收入了,发票开什么项目?另外加盟店代刷我们会员卡,五个工作日把代刷钱转给加盟店,要扣5个点返点,发票开什么项目?
老师,我们是运输物流公司一般纳税人的,在2024.3年处理了两台车给个人,通过二手车市场开具了二手车发票,有两台已经入账了作为固定资产,一台没有入账,两台入账的折旧在2025.3月提完了,今天才发现当时没有申报,那现在分别怎么处理,希望回答详细些
老师,无票支出不入账可以么,之前的会计都没有入账,然后是成本多结转了
老师,如果我买的A产品,没有发票。买B产品的时候把A产品的金额也一起开了,就是项目名称不一样,这样的话,我A的购货清单是不是不能用了。
老师营业外收入,需要缴纳增值税吗?
是的,老师
你好; 那你就做 :借 应付账款 贷 营业外收入 或者其他应收款 ; 你支付维修费 出去没有 ;维修费发票给了没
我做借应付账款,贷银行存款呢
维修发票建设方单开还是一起和我公司未付的工程款一起开
你好 ; 你付款的时候才做这笔哈 我做借应付账款,贷银行存款呢
这个业务我做一笔不行吗
我还没付维修款,就听建设方说的从工程款里扣
你好; 那你也是质量扣款 ;你要做 ; 借 应付账款 贷 营业外收入 或者其他应收款
没扣款呀,只是委托代付了维修费
你好; 1. 那你维修费 后期是通过你公司去支付维修费的; 到时你 发生的修建厂房的费用; 借在建工程贷应付账款 ;然后 支付的时候 :借应付账款贷银行存款 ; 在去抵减
那这样直接冲减应付账款贷银行存款不行吗
你好 ; 你现在要体现 你 在建工程挂账的科目 ;然后再去 做 抵减 质量问题的金额; 不然你应付账款科目不平的
不平吗,比如我公司应付建设方60万,现在发生了维修费在质保期内。我直接冲减应付账款比如3万的维修费。到最后,中德还是给我公司开60万的发票不对吗
你好; 维修费这部分 你实际支付款给对方 扣除3万维修费; 你只是支付 57万的金额给建设方 ; 发票是 对方按60万开给你的