你好1; 这个具体维修是什么方面的业务; 维修是你们 要求对方修建发生的质量问题产生的吗

老师您好,我公司A集团旗下的一个小规模纳税人物业公司,老板说要将集团公司旗下其他公司负责承建的一个劳务建筑产业园里面 修建水井的费用让我们物业公司来承担, 但是由于水井是基础建设里面的费用,物业公司承担的话从税务角度来说不合理, 所以施工方跟我们签订了一个消防系统维护保养的合同(合同金额6.4万元)。 开票内容是:建筑服务*施工费 6.4万元,开票备注栏是 消防系统维护费, 因为这个费用对于物业公司来说是大额费用(钱在收到发票的时候就给对方付了,(感觉记入长期待摊费用不合适)那我做账务处理的时候应该把它记入什么科目呢?会计分录怎么写?
厂房维修在保质期内,工程款还没有付完,建设方出,说从未付的工程款里面扣,但是这个业务怎么走,3万的维修费怎么处理,账怎么走
厂房维修在保质期内,工程款还没有付完,建设方出,说从未付的工程款里面扣,但是这个业务怎么走,3万的维修费怎么处理,账怎么走
老师,我们是建筑公司,之前工地上的罚款都是交现金,不入账,现在他们都不交了,所以要从工程款里面扣,假如应付工程款是100万,扣完税金和管理费后,实付金额95万,对方提供成本发票就是95万,如果从工程款扣,假如罚款是1万,那么实付就是94万了,就有1万始终要挂帐,而且罚款做到营业外收入是不是还要交所得税呢,这个怎么做账好呢
我们单位是财政全额拨款的事业单位,2017年的时候完工了一个基础设施建设工程,但工程款没有支付完,比如说工程结算总额是100万元,前面已经预付了50万元,剩余50万元一直没有钱支付,形成了债务。现在政府给了我们化解债务的指标,但是按4:6的比例来化解,原来的50万元,现在就只支付30万元,那我的账务要怎么处理啊,我要冲销50万元的工程款,但实际只是支付30万元,那么20万元要摆什么科目,求老师指导[抱拳]
请问个体经营户年度汇算申报法人工资怎么填写,之前每个月都没有申报过法人工资
请问老师,2018年成立的公司,注册资金要在什么时间交足?
老师,银行账号(公司银行账号不多)在财务软件(金蝶精斗云有必要设置辅助核算吗?银行账号设置辅助核算的优缺点是什么呢?
无偿提供租赁服务,进项要转出么,为什么
老师你好,我接手了一家代账公司的账,他直接借:主营业务成本,贷:库存现金,看不懂,后面也没有附件
老师好,公司服务员月工资12000,一个月休息4天,上班到3月19日被开除。这个月的工资怎么算?
朴老师,购买的装产品的桶算产品成本吗?购买该桶和入库库存商品是该怎么做账?
老师,请问现在注销收费多少?大约
生产企业,客户到厂里自提货,采购发票在报关单之后才开的,报关单上填写的是人民币金额,首单退税,建议申请退吗?要是第一单没有通过,是不是后面的就都通不过?如果不退,对应的进项税,是不是要做进项转出?
老师您好,请教个问题,一般纳税人最后留抵的税额,在未交增值税的借方还是在进项税额的借方都可以啊
是的,老师
你好; 那你就做 :借 应付账款 贷 营业外收入 或者其他应收款 ; 你支付维修费 出去没有 ;维修费发票给了没
我做借应付账款,贷银行存款呢
维修发票建设方单开还是一起和我公司未付的工程款一起开
你好 ; 你付款的时候才做这笔哈 我做借应付账款,贷银行存款呢
这个业务我做一笔不行吗
我还没付维修款,就听建设方说的从工程款里扣
你好; 那你也是质量扣款 ;你要做 ; 借 应付账款 贷 营业外收入 或者其他应收款
没扣款呀,只是委托代付了维修费
你好; 1. 那你维修费 后期是通过你公司去支付维修费的; 到时你 发生的修建厂房的费用; 借在建工程贷应付账款 ;然后 支付的时候 :借应付账款贷银行存款 ; 在去抵减
那这样直接冲减应付账款贷银行存款不行吗
你好 ; 你现在要体现 你 在建工程挂账的科目 ;然后再去 做 抵减 质量问题的金额; 不然你应付账款科目不平的
不平吗,比如我公司应付建设方60万,现在发生了维修费在质保期内。我直接冲减应付账款比如3万的维修费。到最后,中德还是给我公司开60万的发票不对吗
你好; 维修费这部分 你实际支付款给对方 扣除3万维修费; 你只是支付 57万的金额给建设方 ; 发票是 对方按60万开给你的