你好,做到应收账款里面就可以的,你看一下是不是应收账款里面挂着。

老师,有个问题请教您。我是建筑公司,按合同约定,质保期内,工程质量有问题,维修费是承包方(我公司)维修,因我公司没有维修,发包方(甲方)代我们维修6万元,维护方又把发票开给了发包方(甲方),本次我公司请款10万元,开具了全额发票,发包方在我司工程款中扣除了6万后,实际拨款才4万,发包方扣除的6万,是否可以开具发票给我司入账,税法怎么处理这个问题呢?没有发票,我司入不了账?
厂房维修在保质期内,工程款还没有付完,建设方出,说从未付的工程款里面扣,但是这个业务怎么走,3万的维修费怎么处理,账怎么走
厂房维修在保质期内,工程款还没有付完,建设方出,说从未付的工程款里面扣,但是这个业务怎么走,3万的维修费怎么处理,账怎么走
我们单位是财政全额拨款的事业单位,2017年的时候完工了一个基础设施建设工程,但工程款没有支付完,比如说工程结算总额是100万元,前面已经预付了50万元,剩余50万元一直没有钱支付,形成了债务。现在政府给了我们化解债务的指标,但是按4:6的比例来化解,原来的50万元,现在就只支付30万元,那我的账务要怎么处理啊,我要冲销50万元的工程款,但实际只是支付30万元,那么20万元要摆什么科目,求老师指导[抱拳]
老师,们的工程总价款是40万,目前付了38万,留有2万的质保金两年后支付,目前发票也只取得38万的发票,所以在建工程科目只挂账了38万。请问老师我现在把在建工程转转入长期待摊费用的话,是只转38万呢 还是转40万呢?转40万的话那个质保金部分并未付款也并未挂账过,那这2万要怎么进行账务处理呢?
求一份建筑工程项目,每月末确认收入的表格
老师,开发票的时候,同一个商品,有不同的销售价格,这个单品单价是取平均值吗?
老师,你好实际工作中,买固定资产没要票,借固定资产贷银行存款,下个月计提折旧,这样以后可能会发生什么样的后果,我不知道整体下来怎么弄了
麻烦老师回答一下图片上的问题谢谢。
老师待认证进项税额科目怎么写分录
老师,手工账负数用※号还是-号
老师,新公司成立,我是先税务登记还是先开银行基本户?
资产负债表,利润表填报
老师,8月份做了暂估入库同时结转了成本,10月份收到发票品类名称不一致(大类一至)应该怎么做凭证?
请问生产设备公司,外购一台半成品设备金额10万可以记入原材料-辅助材料吗?
什么意思呀,我们还有没有付建设方钱,走的应付账款
这发票是开给我公司吗,然后,冲减应付账款,
借应付账款,建设方 贷银行存款,你支付给维修方的做这个
是我们自己的厂房找别公司建设的,对方是建设方吧
对的,是的,你支付的维修费借应付账款,建设方代理银行还款,就不用支付给建设方了,少支付给他。
维修费发票来给我公司,看明白了,那建设方要不要出个证明。毕竟冲减了他们的工程款??。
借。应付账款贷银行存款是我们付了吗
对的,是的,冲减了他的工程款,让对方出一个委托书,对方委托你单位付款给维修方的证明。
这样维修方给你开不开发票都可以的,因为建设方已经给你开了发票,
还不明白,虽然冲减了他们的工程款,可是我们银行也出钱了呀
本来你应该支付给a,现在支付给了B,啊,这个理解吧。
A是建设方,B是维修方。
出钱了借应付账款,建设方贷银行存款,这么做有问题吗?
那我出钱了借银行存款,贷什么
你好,你们单位出钱出去了,为什么是借方?
你有收到钱吗?你收到谁的钱?
出钱借,应付账款贷什么
借应付账款,贷银行存款。
那我的银行存款还是少了呀,这笔钱还是出去了呀,虽然没有给建设方,
借应付账款,建设方贷银行存款,出一个委托书不是吗?委托书的目的是什么?不就是让维修方那边收款?
我借应付账款,我再从银行里面去付贷我的银行存款,
对的,是的,借在建工程贷应付账款,建设方 借应付账款,建设方贷银行存款,因为从给他的建设款里面支付的。
看一下你这个能理解吧。
那最后建设方要开给我多少钱的发票,本来要付60万的,维修费是3万,3万我公司付
你好,对方给你开60万的发票。维修的让维修方开给他。