你好,做到应收账款里面就可以的,你看一下是不是应收账款里面挂着。
老师,有个问题请教您。我是建筑公司,按合同约定,质保期内,工程质量有问题,维修费是承包方(我公司)维修,因我公司没有维修,发包方(甲方)代我们维修6万元,维护方又把发票开给了发包方(甲方),本次我公司请款10万元,开具了全额发票,发包方在我司工程款中扣除了6万后,实际拨款才4万,发包方扣除的6万,是否可以开具发票给我司入账,税法怎么处理这个问题呢?没有发票,我司入不了账?
厂房维修在保质期内,工程款还没有付完,建设方出,说从未付的工程款里面扣,但是这个业务怎么走,3万的维修费怎么处理,账怎么走
厂房维修在保质期内,工程款还没有付完,建设方出,说从未付的工程款里面扣,但是这个业务怎么走,3万的维修费怎么处理,账怎么走
我们单位是财政全额拨款的事业单位,2017年的时候完工了一个基础设施建设工程,但工程款没有支付完,比如说工程结算总额是100万元,前面已经预付了50万元,剩余50万元一直没有钱支付,形成了债务。现在政府给了我们化解债务的指标,但是按4:6的比例来化解,原来的50万元,现在就只支付30万元,那我的账务要怎么处理啊,我要冲销50万元的工程款,但实际只是支付30万元,那么20万元要摆什么科目,求老师指导[抱拳]
老师,们的工程总价款是40万,目前付了38万,留有2万的质保金两年后支付,目前发票也只取得38万的发票,所以在建工程科目只挂账了38万。请问老师我现在把在建工程转转入长期待摊费用的话,是只转38万呢 还是转40万呢?转40万的话那个质保金部分并未付款也并未挂账过,那这2万要怎么进行账务处理呢?
老师,小规模企业租厂房给一般纳税人企业,是开几个点的发票的呢?
老师 应付职工薪酬录明细账什么科目
企业获得的资产补偿款如何做账啊?需要缴税吗
假如每月都有一笔无票收入 借:其他应收款 18 贷:其他业务收入 12 应交税费 增 销项6 应交税费 增 转出未交增值税-6 应交税费 增 转出多交增值税6 这个分录对吗?后续的分录怎么做?
老师,明天下午面试一家公司做微短剧,短视频拍摄的公司的全盘会计要注意哪些问题,比如会计分录还有税费方面
@董老师在线么~其他老师暂时不回复,谢谢~
购置固定资产,款己付,验收合格达到使用状态,后期没办法取得发票,科目该怎么做
个人独资企业变更投资人,根据此资产负债表股权转让协议里的价格填多少合理呢?
你好老师。公司批发零售药品,给46家门店送货药品,做账每个品记账太费劲有什么好办法吗?老会计的记账方法是不按品进销记账,采购按供应商记金额销售按客户门店。这种记账方法可行吗有没有风险,我应该沿用老会计的方法还是按品记账还是有什么其他好办法?
在电子税务局添加办税人会影响失业金的领取么?会涉及到再就业这个问题么
什么意思呀,我们还有没有付建设方钱,走的应付账款
这发票是开给我公司吗,然后,冲减应付账款,
借应付账款,建设方 贷银行存款,你支付给维修方的做这个
是我们自己的厂房找别公司建设的,对方是建设方吧
对的,是的,你支付的维修费借应付账款,建设方代理银行还款,就不用支付给建设方了,少支付给他。
维修费发票来给我公司,看明白了,那建设方要不要出个证明。毕竟冲减了他们的工程款??。
借。应付账款贷银行存款是我们付了吗
对的,是的,冲减了他的工程款,让对方出一个委托书,对方委托你单位付款给维修方的证明。
这样维修方给你开不开发票都可以的,因为建设方已经给你开了发票,
还不明白,虽然冲减了他们的工程款,可是我们银行也出钱了呀
本来你应该支付给a,现在支付给了B,啊,这个理解吧。
A是建设方,B是维修方。
出钱了借应付账款,建设方贷银行存款,这么做有问题吗?
那我出钱了借银行存款,贷什么
你好,你们单位出钱出去了,为什么是借方?
你有收到钱吗?你收到谁的钱?
出钱借,应付账款贷什么
借应付账款,贷银行存款。
那我的银行存款还是少了呀,这笔钱还是出去了呀,虽然没有给建设方,
借应付账款,建设方贷银行存款,出一个委托书不是吗?委托书的目的是什么?不就是让维修方那边收款?
我借应付账款,我再从银行里面去付贷我的银行存款,
对的,是的,借在建工程贷应付账款,建设方 借应付账款,建设方贷银行存款,因为从给他的建设款里面支付的。
看一下你这个能理解吧。
那最后建设方要开给我多少钱的发票,本来要付60万的,维修费是3万,3万我公司付
你好,对方给你开60万的发票。维修的让维修方开给他。