你好,上一年的费用最好是在年报之前就处理。

老师,10月份增值税销项少做了一分钱,导致财务软件上的未交增值税出现了借方余额,这个怎么调整
窑洞完工后,还需要缴纳相关的税费吗。因为窑洞也没有证件。
老师好,工资未发,社保已缴,个税申报时个人部分五险一金要填填写吗?
老师,6月份普通发票怎么作废重新开呀
老师好,我们12月在公司年会上 现金发放的优秀员工奖400元一位,这个账务如何处理?个税系统需要申报吗?
老师,请问研发的软件已经获得证书著作权了能正常出售了,那这套软件是不是要转为无形资产呢,之前的研发费用全部是计入费用的,是以这套软件所产生的研发费用金额作为转无形资产的金额吗
发票是现代服务*检测服务费,前会计计入了主营业务成本-劳务分包,这个有问题吗
技术咨询服务费应该开什么税收分类编码啊
要报销的派遣人员交通费作为我们成本,付劳务公司管理费作为我们公司成本,现在交通费从付劳务公司管理费里扣除,需要怎么调账
一个公司的法定代表人可以办理失业吗
这个费用到底是属于上年的,还是今年的?
那上一年度房租付款未摊销,现收到发票,我这边账务处理应该怎么做呢?
上一年度的
你好 借 以前年度损益 调整,贷预付 等原来借方科目
好的,谢谢老师
不客气,祝您工作愉快。