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上一年度房租付款未摊销,现收到发票,我这边账务处理应该怎么做呢?这个账务处理需要在年报之前处理好,还是说全年都能够做账务处理?

2023-04-23 17:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-23 17:13

你好,上一年的费用最好是在年报之前就处理。

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齐红老师 解答 2023-04-23 17:13

这个费用到底是属于上年的,还是今年的?

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快账用户6558 追问 2023-04-23 17:14

那上一年度房租付款未摊销,现收到发票,我这边账务处理应该怎么做呢?

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快账用户6558 追问 2023-04-23 17:17

上一年度的

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齐红老师 解答 2023-04-23 17:32

你好 借 以前年度损益 调整,贷预付 等原来借方科目  

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快账用户6558 追问 2023-04-23 17:34

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-04-23 17:40

不客气,祝您工作愉快。

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你好,上一年的费用最好是在年报之前就处理。
2023-04-23
这个是实际的业务吗?实际业务你只需要调增,不需要做政务处理的
2022-04-28
你好,没有收到发票,这么做就可以的,收到了发票借预付账款, 借管理费用负数, 然后再做发票的, 借管理费用, 应交税费,应交增值税进项 贷预付账款。
2022-04-08
你好,一直没交房租这个按照收入正常做应收账款就可以的哈
2024-05-14
你好,实际这些需要支付吗?
2023-10-20
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