你好; 你汇算之前没法取得合理发票 ; 你就得调增; 你 应纳税所得额超过了300万; 就是按25%来报 所得税的; 你 有600万的成本; 肯定不是小微了哦

老师您好,如果企业在汇算清缴前取得了发票,比如说今年2021年3月1日,取得上年暂估5万元的成本票,要冲完暂估再重新入账,但是是在今年的账上,那2022年的汇算清缴时,是不是要把这5万剔除掉呢,还是应该如何做账?
老师想问一下,现在做完一月的账,发现企业所得税明细账不平的。2022第一季度是暂估了38万多企业所得税,四月交了,五月汇算清缴了,12月底计提了五十多万,余额38万,实际上应交税费应交企业所得税这里贷方余额已经在第一季度交了,现在怎么办?
老师,去年12月份开了20万的发票,暂估17万的成本,当时企业所得税没交进去,这个月冲销了暂估的17万成本,企业所得税要交到5千多,会交到增值税吗
老师,2022年账上暂估了600万的成本,如果提供不了票被查到的话要交多少企业所得税?小微企业,怎么算的
公司以前是核定征收,企业所得税是按照收入*核定利率,到底要不要提供成本票。如果不需要提供成本票我,账务上怎么处理这个缺少的成本,有人说只能暂估成本,暂估金额会一直越滚越大
老师,请问一下老板私人的车,公户支付保险费,没有发票。这个是不是可以做管理费用保险费 汇算清缴纳税调增就可以啊?
老师我刚刚收到一张交保函的的发票,开的担保服务.怎么记账
老师您好,一次性买了一百万的东西,一次性当天直接拉走卖了没有进公司仓库,只赚一千元,没有问题吧
老师,10月甲公司给乙公司开销售发票,小麦30万,然后11月乙公司业务员讲10月份乙公司未升为一般纳税人,要求甲公司把10月开的发票红冲,在11月重新开,这个可以吗,因为11月乙公司变更为一般纳税人了?
老师,一个月工资19536,扣多少个税
我们多打了投资款,当月可以直接退回多打的部分吗
老师,员工体检办理健康证,入什么费用?
老师,失业保险一个人按照最低缴费基数,一年大概需要交多钱
美团扣的服务费或佣金 收到发票后计入什么科目?
如果注销银行久悬户的时候,需要结算几年的银行手续费1000块,从公司的现金里面拿了一千块,然后存到银行扣费用,但是银行还有利息0.5元,那么分录怎么做?但是需要注销的公司账上没有库存现金,出纳拿了保险柜里面的库存现金这个账怎么做分录?
您的意思说600万就是应纳税所得额吗
你好; 你看你22年本身的 利润是多少; 利润总额%2B纳税调增万-纳税调减 ; 这个金额计算出来超过了300万; 就是按25%报所得税的