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老师,你好。2022年成本不够,2022年12月暂估借 主营业务成本8万 贷 应付账款—应付暂估款8万 2023年3月来了发票10万,怎么处理?

2023-04-24 09:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-24 10:04

同学你好 那就红冲暂估的 然后再按照发票入账

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快账用户2230 追问 2023-04-24 10:05

不是应该用以前年度损益调整吗?

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齐红老师 解答 2023-04-24 10:11

同学你好 这个不用以前年度损益调整

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同学你好 那就红冲暂估的 然后再按照发票入账
2023-04-24
借应付账款,贷以前年度损益调整8万, 借以前年度损益调整,贷应付账款10万, 借利润分配未分配利润2万,贷以前年度损益调整2万。
2023-04-25
一月份发票到吗?如果是的话,借应付账款贷以前年度损益调整借以前年度损益调整贷应付账款。
2022-01-28
借应付账款贷利润分配10万, 借利润分配10万,贷应付账款10万,如果你暂估的5万发票还没到
2021-04-04
您好,这个的话,是需要冲销,反向这几个
2024-01-09
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