加计递减的进项税额不做纳税调增,已经体现在营业外收入了
老师,你好,有个进项税额10%加计抵减增值税额的税收优惠政策,这个怎么做账?
老师,进项票有加计递减税额时,怎么做分录
老师好!22年进项税额有加计递减优惠政策,加计递减的进项税额做不做纳税调增?谢谢!
老师,我做了一笔进项转出,是不是也要做加计递减的本期调减额?那这是不是会影响增加增值税税额?
老师,生活服务业进项税额加计抵减政策,2024年还有这项政策优惠吗?
发票开错了。重新开具发票时,为什么要提供身份证和合同?
老师,还是不明白在从微信零钱扣除手续费,的做账比如1月收入总共1000元,2月2日提现到银行卡,借银行存款1000贷其他他货币资金微信1000,然后借财务费用手续费1贷其他货币资金1元,然后2月收入总共2000元,做借其他货币资金2000主营业务收入2000元,到3.1号提现,要提现2000但是之前1月扣了1元手续费,只能提现1999了,还要从1999里面扣1.99的手续费,这样再怎么做分录啊
老师您好,我想问下就是从别的公司转进来100多人,然后我这个月做工资,报个税,现在情况是我申报个税入职时间我应该怎么填合适
老师,超市自己采了一批货,4月付的款,5月入得库,我正常应该是4月做笔付款的帐,借:应付账款贷:银行存款,5月在做入库的帐,借:库存商品贷:应付账款,现在结转4月主营业务成本的时候发现有这里的供应商的成本因为4月有销售,这样咋弄?正常结转成本吗
本年利润借方表示亏损。 那为啥本年利润 分录在贷方 亏损的时候 借利润分配未分配利润贷本年利润
管道设计费计入固定资产原值吗
老师,当月的微信收入,当月做其他货币资金1000主营业务收入1000.都是次月提现,比如2号提现的,但提现的时候手续费从微信零钱额外扣除的,不是从提现金额1000里面扣除的,怎么做账啊
都是怎么跟银行公户经理维护关系的啊,我们初创企业,发信息半天才回,有时候直接不回,真是够了。难道还要给她送礼啊?
因员工离职,个人工资不够缴纳个人社保,收取现金缴纳个人社保,要怎么入账
生产企业办理退税,材料发票一部分是出口企业,一部分是内销,材料发票如果勾选,是否顺利办理退税