你好 是的是这样的对 要交增值税了

老师进项税额转出那么是不是增值税税加计抵减10%的金额也转出,咋做会计分录
一般纳税人未交增值税是销项减进项,再减加计抵减的进项,那么进项税额转出和减免的税额会影响这个未交增值税吗
进项税额转出后,之前做过加计抵减,是不是也得转出,我应该怎么做分录呢?需要新增加一个进项税额转出的二级明细科目吗
老师,我做了一笔进项转出,是不是也要做加计递减的本期调减额?那这是不是会影响增加增值税税额?
郭老师好,在加计抵减政策里当期调减加计抵减额就是进项税额转出的金额是吧?我以为也要按进项税额转出的金额乘以相应享受的比例?
qingwen请问下老师个体户查账征收,超过30万的收入还得交增值税吗
我们帮别人代收款,挂在其他应付款那里,这个现金流量表怎么做
老师我想请教的问题是报销费用记账 9月份我预提金额是2万 10月份支付预提金额1万 12月份实际报销3万(银行已经支付) 有两万是9月的费用 12月份我要怎么平账呢
老师,收到一张普票是挖机租赁费,没有支付,怎么做账
以前年度的 社保个人部分 公司给承担了,现在如何账务处理呢?小企业 借:利润分配~未分配利润贷:其他应收款社保个人部分吗?
普通发票能抵扣进项税吗?
老板出差回来给财务室提交了火车票,汽车票,住宿费发票和餐费发票,我该如何记账
你好老师,账上增值税每个月没有结转,只记账销项和进项,那么这个12月这两个科目余额和增值税申报表年累计数据一致才对?销项是两者对的,进项就是账上比申报表少了87元
公司替社区支付了2026年的报纸征订费用,社区明确不再给这笔费用,公司应该入账。
A公司给我公司代付了租赁费(办公室),我该如何记账,后期收到了房东租赁费发票开给我公司,我该如何记账
您帮我算一下:进项转出4800000,是不是调减4800000/1.06*0.06*10%=27169.81;那增值税多交这么多,是不是相应的附加:27169.81*12%=3260.38也是要交的?
你好 是的是这样的呢