同学您好,代扣代缴个税,(财产租赁收入-合理费用)*(1-20%)*20%

老师,请问一下,小规模劳务公司,和甲方签订的是劳务分包合同,主要为人工,现在项目上发生了机械费用,挖机吊车类的,合同中只有图片中这些内容,那请问老师发生的机械费用我能计入劳务成本吗?
老师,我们是吊车租赁公司,最近接了个其他城市的项目,是吊车业务带司机的,司机要在项目上呆几个月,请问下,司机在项目地发生的住宿,餐费,交通费,应该计入什么科目呢?因为是在山区,这些费用基本都没有发票,怎么处理比较好呢?
老师请问:我们在外地的一个项目租用了个人的吊车,发生了10万的吊车费,请问需要代缴哪些税呢?税率分别是多少呢?
老师,我们单位有一辆车,但是不够用,租了单位员工的车辆,请问该员工个人代开发票需要交纳什么税?税率是多少?
请问老师,公司租员工的车用,如果租金是每月一万,那员工本人需要交哪些税呢,税率分别是多少呢?
我们做的项目在交付的时候需要通过硬盘,硬盘是自己采买的,金额比较大,我们的账务是一次性进主营业务成本了。有两个问题,1是硬盘采购的专票进项税能否抵扣?2是硬盘一次性进成本了,后期企业所得税上会不会有什么风险?有没有相关固定资产一次性进费用的条例可以支持我们这么操作?
有一个人她9在别的公司有个税,要在我们公司交社保,这种行吗
固定资产在折旧明细表中本年折旧金额为负数,年终汇算清缴时应该怎么填写
买安踏衣服,做劳保用品,开13个点增值税,有问题吗?有什么注意的?
老师,怎么注册商标呢?需要什么资料
我们家的新供应商注册地在广东,我们公司在深圳注册,这个第一次合作这家供应商退税会不会很麻烦,会有函调么
老师,请问一下,3月份刚新办的公司,没有工人,没有业务,4月伪公司只有法定代表人一个人交了社保,会计分录怎么做?
老师您好,请问营业外支出-坏账准备汇算清缴时需要调整吗
老师,干冰开什么大类啊
买社保时勾选农业跟居民户有什么区别
老师,这个合理费用是什么费用啊?(1-20%)又是什么啊?不好意思啊,这块不懂,麻烦老师了
合理费用是指修理费以及税费。 1-20% 就是个人的自己的运营费
这期间没发生修理费,税费是他收到我们的付款交的个人所得税吗?
后面的20%是不是减按20%缴个税呢?
学员您好,是的,对的
我们现在这10万期间没发生什么费用,现在要代开发票,对方要求我们代缴各项税费,那我们现在就只需要代缴个税=10万*20%=2万?
是的没错, 是这样的
除此之外,是不是还要按万分之三的比例缴租赁合同的印花税?
学员朋友您好,租赁合同的印花税是1‰
这个是开票的时候要缴的,不需要代扣代缴
如果不开发票,也不代缴个税的话,按非税前扣除费用入账,汇算的时候调增缴纳所得税是不是也是减按20%的税率清缴呢?
学员您好,是的,对的
如果我们代开发票的话,得要在个税终端上把他做到劳务报酬(一般、法律援助补贴、其他非连续劳务)这一栏里吗?
你好,可以的, 没问题
好的,老师。现在有个疑问:上面说的(1-20%)是不是可以理解为:不管运营费用是不是我们支付的,都可以剔除20%的运营费用,直接按个人收入的80%作为基数,在此基础上减按20%代缴个税,即:10万*80%*20%=1.6万
同学您好, 是这样理解
好的。那就是说:1、以后如果有类似的租赁行为(比方:向个人租车)都可以这样计算,按个人收入的80%减按20%计算应缴个税?2、如果是个人房屋租赁也是这样计算个税吗,我们租的办公室代缴个税好像是按收入的3%计算的?
如有地方政策的可以参考地方要求的
好的。我们代缴的个税是计入营业外支出——捐赠科目吗?能税前扣除吗?
代缴的个税是由对方出的,不可以税前扣除