同学您好,代扣代缴个税,(财产租赁收入-合理费用)*(1-20%)*20%

老师,请问一下,小规模劳务公司,和甲方签订的是劳务分包合同,主要为人工,现在项目上发生了机械费用,挖机吊车类的,合同中只有图片中这些内容,那请问老师发生的机械费用我能计入劳务成本吗?
老师,我们是吊车租赁公司,最近接了个其他城市的项目,是吊车业务带司机的,司机要在项目上呆几个月,请问下,司机在项目地发生的住宿,餐费,交通费,应该计入什么科目呢?因为是在山区,这些费用基本都没有发票,怎么处理比较好呢?
老师请问:我们在外地的一个项目租用了个人的吊车,发生了10万的吊车费,请问需要代缴哪些税呢?税率分别是多少呢?
老师,我们单位有一辆车,但是不够用,租了单位员工的车辆,请问该员工个人代开发票需要交纳什么税?税率是多少?
请问老师,公司租员工的车用,如果租金是每月一万,那员工本人需要交哪些税呢,税率分别是多少呢?
老师,琪我学习长期股权投资,有一个按公允价值的来计量的老师,麻烦问下,公允价值是个啥意思?还有资产损益是个啥类下的科目呢?
请问服务收入,员工工资作为成本,我可以2.3.4月计提劳务成本-工资,然后5月再把2.3.4.5计提的劳务成本结转为主营业务成本吗。因为5月份才有收入
请问收入是服务,那提供这笔服务收入的员工,工资可以作为成本,那公司给他购买的社保也可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
直播间送粉丝的产品怎么做分录?谢谢老师
请问收入是服务,员工工资和社保可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
公司有三个部门,两个盈利部门,一个办公室后勤,领导问房租按多少比例分摊,老师有建议吗
请问小规模1.2.3月分别有收入,成本我可以一起做到3月吗?还是每个月都要做成本
应收会计 应付会计 费用会计,在国企财务共享中心哪个更有价值和发展前景,为什么
建筑服务预收款,不征税的发票,后期开正式发票后,前边开的不征税的发票还需要红冲吗?
朴老师,我公司是集团的电商公司,用的是云仓,平时是集团的几个工厂发货到云仓,电商平台的店铺主体有的是工厂,有的是电商公司,一个云仓会所有店铺发货,云仓和店铺没有固定的发货关系,所以工厂发到云仓的货电商公司没有做入库处理。工厂发的所有入到云仓的货会在网店通里入库,现在盘点,盘盈和盘亏分别应该在网店通里做怎样的处理呢?账估计不用处理吧?因为账面都没入库?
老师,这个合理费用是什么费用啊?(1-20%)又是什么啊?不好意思啊,这块不懂,麻烦老师了
合理费用是指修理费以及税费。 1-20% 就是个人的自己的运营费
这期间没发生修理费,税费是他收到我们的付款交的个人所得税吗?
后面的20%是不是减按20%缴个税呢?
学员您好,是的,对的
我们现在这10万期间没发生什么费用,现在要代开发票,对方要求我们代缴各项税费,那我们现在就只需要代缴个税=10万*20%=2万?
是的没错, 是这样的
除此之外,是不是还要按万分之三的比例缴租赁合同的印花税?
学员朋友您好,租赁合同的印花税是1‰
这个是开票的时候要缴的,不需要代扣代缴
如果不开发票,也不代缴个税的话,按非税前扣除费用入账,汇算的时候调增缴纳所得税是不是也是减按20%的税率清缴呢?
学员您好,是的,对的
如果我们代开发票的话,得要在个税终端上把他做到劳务报酬(一般、法律援助补贴、其他非连续劳务)这一栏里吗?
你好,可以的, 没问题
好的,老师。现在有个疑问:上面说的(1-20%)是不是可以理解为:不管运营费用是不是我们支付的,都可以剔除20%的运营费用,直接按个人收入的80%作为基数,在此基础上减按20%代缴个税,即:10万*80%*20%=1.6万
同学您好, 是这样理解
好的。那就是说:1、以后如果有类似的租赁行为(比方:向个人租车)都可以这样计算,按个人收入的80%减按20%计算应缴个税?2、如果是个人房屋租赁也是这样计算个税吗,我们租的办公室代缴个税好像是按收入的3%计算的?
如有地方政策的可以参考地方要求的
好的。我们代缴的个税是计入营业外支出——捐赠科目吗?能税前扣除吗?
代缴的个税是由对方出的,不可以税前扣除