你好,没有了你这个抵扣啦,现在没有留底了,需要缴纳的税款等于34行的那个。你这个30行填写的不对,应该是和二十五行填写一样的,如果你正常缴税没有欠款的话,30栏和25栏是一样的,这个25栏是上一个月主表应补税款。

老师,出口退税申报汇总表的17行,期末留抵税额这个数大于免抵退税额的话,那么应退税额就是取小的数,退税后,期末留抵税额还能申请退税或者可以留到下个月增值税报表抵扣吗?
增值税及附加税费申报表中留抵退税本期扣除额是负数这个是什么意思?而且这个留抵退税本期扣除额还计算了城建税需要缴纳
老师你好,可以帮我写下分录吗,转出未交增值税,借方余额表示有留抵税额的意思,贷方余额表示应该缴纳的增值税的意思。那个未交增值税我感觉意思差不多,贷方表示未交的税,借方表示留抵,晕了
老师,我1月发生的销项税额和上期期末留抵税额抵减以后,增值税申报表里还有期末留抵税额,但是我账套里是不显示期末留抵税额的,那我应交税费应交增值税销项税额还有余额,怎么处理。直接结转掉吗?
这张申报表表示期末留抵税额还有222841.66吗?下面那个欠缴税额是啥意思
老师,我们小规模纳税人,26.5月银行对公账户给员工A发放26年3月工资3000,和26.4月工资4000,那我现在申报自然人扣缴端个税所属期为26.5月的综合所得工资,员工A的本收入应该写多少? 1、写7000元实发工资吗? 2、还是写7000元实发工资+ 五险个人承担的金额451.69=7451.69 ? 3、还是写7000元实发工资+ 两个月的个人承担的五险451.69✘2=7903.38? 4、还是应该填多少?
老师,请问有固定资产管理和固定资产编码的相关资料吗?想参考一下,谢谢!
老师,想咨询一下,我公司25年9月给客户销售的货,客户一直没要票,我们当时也没做无票收入,现在26年6月,要我们给他开票,这个票能开吗?有风险吗
酒店购买10把雨伞给住宿客人使用,做什么费用
老师,您好!关于委托加工开发票问题。委托书出原材料,受托方开发票,如何开?
给员工发的购物卡,要怎么做账,怎么报税
付员工车间的员工优秀奖金,那是不是也不能进管理费、福利费呢?还是啥
老师,房租出租开票税率是多少?
老师:增值税申报5月的,6月1号取得发票不能勾选吗?
电子税务局的增值税的应交税额与账上的对不起是什么原因?
我们三月没有交增值税啊,是0啊
上面不是留抵22万吗?为啥没了
这个月的销项税额是38万。
看错了一行 有 有留底 30栏和25栏填写一样的。
应该是你之前30栏和25栏应该都是不一样的,所以这个25栏它可以累积下来。
没听懂,有留抵税额?为啥还要交税
不需要交税的,我刚才看错了,看差了一行。
那目前这个留抵税额是22万多吗
是的,是这一个金额的。
那下面那串数据不用管吗?
30栏和和25栏填写一样的,其他的就不用动了。
这么多留抵税额,怎么显示有欠缴税款呢
你好,25栏它是自动出来的,你填写30栏就可以的,它不影响你交税。