你好,是的,可以这样子做的。

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    老师,夸地区预缴税款,个人所得税是含税收入扣除分包金额,如总包100万分包50万,然后个人所得税50万/1.09后不含税收入的3‰吗
工程项目总包100万,分包50万,总包开3%专票,分包开3%专票,总包在异地预缴的时候能抵扣这个税率的分包吗?然后申报增值税的时候,总包预缴数可以加上分包这个预缴数来申报吗?
老师你好请问外地预缴,是不是可以填分包扣除额?比如外地预缴100万,这个项目有50万分包发票,是不是可以做100万-50万=50万预缴?
老师你好!请问我们公司是总包(一般纳税人),总包金额比如是100万,然后分包50万劳务给别的公司,然后我们公司开出100万发票去结工程款,并收到了分包劳务公司开给我们的50万发票(劳务公司是小规模),这样申报税时我们公司是不是只需要申报50万?另外地预缴需要按哪个金额来预缴?
建筑行业有劳务分包,比如开票金额100万,劳务分包20万,异地差额预缴增值税后,本地交纳增值税,可以扣除劳务分包款吗?如果扣除劳务分包款20万后,开票收入是计80万还是100万
                老师,请问国际货运代理公司收的报关费符合免税?
支付经营所得个税怎么做会计分录
老师,知道个体工商户能不能给员工缴纳五险不。
老师你好税务打电话说我们公司有异常凭证,是22年4月份,25年8月转的进项,我不懂税务局啥意思,下边是以前会计做的账
这个发票抬头是个人对吗?可以使用吗?
老师,一般纳税人,有进项和销项,那么在认证抵扣后计算应交增值税,那么怎么做相应分录,进项有没有余额还是需要结转到哪里
比如说装修公司给装修,不含税成本是1万,我们自己付8个点的钱,就是10,800,约定的开出的税率是13% ,那开出来的发票含税价应该是10,800还是11,300(以不含税10000算)呢?
老师好!这样的发票可以把人工费改成劳务费吗?
董孝斌老师好!现在有这么多发票刚认证,之前还有2024年的发票,就是开发票才做收入,那现在怎样处理进项发票的问题,老师指导一下
收到30万发票,技术维护也已经完成,但是我们合同约定是分三次分批支付(每个月支付10万) 请问,这种情况,可以每月确认10万的费用吗?
不管是简易计税,还是一般计税都可以这么做、?
可以的,都可以,但是你要有那个合同。你要带分包合同过去。
现在不都网上预缴吗?网上填的时候不就是可以填上去?还要去大厅备案?
可以的,可以填上去,有的是让你传这个分包合同电子档。
那如果这50万是专票一般计税项目,那这50万的专票税额还能进行抵扣吗
你好,可以的,一样的,可以抵减
简易计税这样差额预缴了,本地还需要交吗?
你好简易计税的,本地不需要再交了。
比如简易计税100万原本增值税税额是29126,扣除分包50万后增值税税额就变成14563,按14563交税就可以?
是的,就是这样的了。
谢谢老师,那这样就可以少交很多啦,这个政策是什么时候有的?
你好,但是税局查的时候,他会让你提供分包方的完税凭证。一直都是这样子的。
那我们还要问对方要完税凭证?是对方预缴的完税凭证吗?
是的,要有对方给开的发票和完税凭证复印件