你好,这主要取决于用途,比如你们销售的就可以抵扣。或者你采购入库先抵扣。然后用于福利的时候再转出来。
老师,您好,请教。我司是建筑工程公司,接了一项安装移动板房的工程,我司购买了部分板房也给甲方安装完毕。但是各种原因使得甲方对我们安装的板房验收不及格,所以这一笔工程款我们是无法 收回了,之前购买的板房也无法退货,这种情况下,购买板房的进项发票是否可以抵扣?
公司在京东上购买了一些日用品开了专票,是不是不能抵扣认证啊?不能抵扣认证就在增值税发票综合服务平台的未勾选的地方一直摆着是吗?(强迫症看着有点不舒服…)但是这样的能入账职工福利吗?就是专票的总金额入账,就是不抵扣专票直接入账?还有茶叶、酒,这样的开具了专票,不是销售茶叶、酒的公司就不能抵扣,跟日用品的情况一样的,是这样的吗?谢谢老师
老师,您好,想问一下就是我们是证券公司,不是每个月都是充值那些几十万的推广费用吗,这种费用对方开的专票我们公司都可以抵扣吧
老师,有一个问题就是公司老板采购一些酒水,让对方开的是专票,因为老板想抵扣,想问下就是这种肯定不能做到福利费,不然肯定不能抵,这种我应该做到什么里面才可以抵扣这个专票呢,或者怎么做才能让对方开的专票过来可以抵呢
老师,您好,公司购买的酒水,对方开具的是专票,这种怎么样才能抵扣,老板一心就想着抵扣
对公户购买黄金如何做账
收到供应商发票金额996实际公司付给供应商1296,可以先挂借:其他应收款300,成本996贷银行存款1296吗后面补开剩余发票在冲其他应收款可以吗
收到供应商发票金额996实际公司付给供应商1296,可以先挂借:其他应收款300,成本996贷银行存款1296吗后面补开剩余发票在冲其他应收款可以吗
收到供应商发票金额996实际公司付给供应商1296,可以先挂借:其他应收款300,成本996贷银行存款1296吗后面补开剩余发票在冲其他应收款可以吗
收到供应商发票金额996实际公司付给供应商1296,可以先挂借:其他应收款300,成本996贷银行存款1296吗后面补开剩余发票在冲其他应收款可以吗
收到供应商发票金额996实际公司付给供应商1296,可以先挂借:其他应收款300,成本996贷银行存款1296吗后面补开剩余发票在冲其他应收款可以吗
收到供应商发票金额996实际公司付给供应商1296,可以先挂借:其他应收款300,成本996贷银行存款1296吗后面补开剩余发票在冲其他应收款可以吗
收到供应商发票金额996实际公司付给供应商1296,可以先挂借:其他应收款300,成本996贷银行存款1296吗后面补开剩余发票在冲其他应收款可以吗
收到供应商发票金额996实际公司付给供应商1296,可以先挂借:其他应收款300,成本996贷银行存款1296吗后面补开剩余发票在冲其他应收款可以吗
收到供应商发票金额996实际公司付给供应商1296,可以先挂借:其他应收款300,成本996贷银行存款1296吗后面补开剩余发票在冲其他应收款可以吗
老师,这种采购的酒水到底能抵扣否和什么有关,是跟我计入什么科目有关吗,比如我计入福利费和计入办公费的不同,计入福利费肯定不能抵扣,计入办公费不能抵扣吗?
根据它的具体用途来判断,能不能抵扣?要是用于福利的,就不能抵扣。招待客户的也不能抵扣。