小规模是差额1%交的

老师,小规模旅游公司,差额征税,月底不需要交增值税的情况下,因为现在是1%,转入营业外收入的金额是票面上的按1%计算的实际税额吧
老师你好,我是一个一般纳税人公司,项目都是简易计税差额征收,那分包单位给我开发票,我要是想差额缴纳增值税,我的分录怎么做?
老师你好,公司是小规模纳税人,做劳务的,开票开的是普票,选择的差额征收,一年累计滚动500万变一般纳税人是指差额交税的销售额,还是总的销售额?
1.个人出租住房都缴纳什么税?个税和房产税吗?税率分别怎么规定的?2.劳务派遣公司,我是派遣方,开出去的发票是总额1万(包括社保个税工资),在备注栏目备注了差额开票金额(社保个税的合计数5千)我们是不是以差额后的金额1万-5千来判定是一般纳税人标准还是小规模纳税人标准?是差额后的数判断吗
老师好!我是旅行社,是差额征税,之前做的公司是一般纳税人,是根据差额的6%缴税的,现在给另外一家小规模旅行社做账,税额是1%.缴税是根据开票的实际金额都1%交,还是差额的1%交
建筑劳务公司,班组长挂靠到劳务公司,管理费税费个人打到公司,咋做账?班组长垫付农民工工资50万,之后甲方把我钱都到建筑劳务公司又该咋做账
我想问一下,实践中账务处理根据每天的每一张发票做一笔会计分录,比如说确认收入,每天确认一次,还是每10天汇总总数确认一次收入呢?每天确认一次发票多的话挺麻烦的。
投标审计流程哪些呀谢谢老师
老师期末会计期末余额就是当初发生的费用是吗
请问一下老师。,企业资产负债表的存货是400多万,实际库存只有100多万。这样会计会有什么风险?
公司是小规模,在国内是做卖买贸易的,现在要给国外一家公司销售,可是没有备案出品,也没有报关出产品,因产品是化工涂料,申报麻烦,海关过去查得严,托运费也贵;国外公司就找了清关,国内的公司开了的 invoice发票过去的,你看国内的公司是不是按正常报税,退税和托运哪一块就不报了,因退税我们退不了,托运哪一块是国外公司自已找的,我们也没有支付,这种情况我们税务和帐务怎么处理,有什么好的方案给予出来。
这个题怎么做,有点不理解原理
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,11月增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,这笔可以不缴纳吗
不是根据票面金额交是吧
你不是开的差额发票吗?也是按发票来呀。
我这边是根据实际金额开的,然后成本做销项税额抵减做的
这个不能这样子的,这样子的话就直接是看你票上的收入了。
我们这边是允许的呀,开了几年了
你好,正常的差额征收是要开差额征收的发票,你的这个是按照减去后的金额直接开的,是不是?
不是的哦,就按实际金额开的
你好,你直接按实际金额开的这种严格来说不算是差额征收了就就正常征收了。
一开始税务是不允许,后来就允许我们这样开了,然后用成本抵扣,差额征税
你好,只能说明你那边做的不够规范呢。
如果我开了50万发票,小规模的,那要交5000元税吗
是的,按不含税金额的1%来交。