同学,你好 要去税务局更正报表
这户企业的企业所得税年报数据是错误的,一季度有收入,但是企业所得税报表未反映,四季度企业所得税报表也是错误的,现在要税务局要求重新申报企业所得税年报,如何申报?一季度和四季度的企业所得税报表是否要重新申报?一季度和四季度的利润表是否需要重新申报?
请问老师一季度的企业所得税申报表填错了,没注意万元的单位,导致数据错误,这个季度发现了,请问要怎么办湖南长沙的
去年电子税务局申报利润表时,选错了会计准则,现在在正确的会计准则下填报,无法将上年同期数据及上期数据带出,且上年利润表存在错误,之前的会计季报都填的当月数据,第四季度时,通过做差,将当年累计数据填对了,现在申报,填写上年同期数据的话,是按正确的填,还是按照上年的错误申报数据填?
老师,过了税款申报期,发现四季度利润表数据填错了,导致企业所得税申报表的数据也有错误,现在要怎么更正呢
老师,第三季度所得税资产负债表有数值错误,不影响利润表。过了申报期才发现错,需不需要在电子税务局更正报表?
一般纳税人股权变更交税吗?什么情况可以不用交税
老师请问一下,油卡充值开了2000发票,每次加油的时候加多少一般是从油卡里面扣钱对吧,这个扣的钱也是需要开发票的吧?
老师,我用总公司中标签的合同,但是项目的执行全部由下面分公司做的,发票用分公司开这样可以吗
老师,一个商品成本价30元,卖客户50元,毛利就是50%,想毛利控制到55%,该卖多少钱
同一集团下的两个子公司合并,如果合并时被合并的公司还有没抵扣的专用发票,这个到合并方怎么处理
老师您好!在这个经营范围之内可以加上运输服务吗?打算开运输服务类发票,,可以加上吗?如果加上是不是就得开票13个税点
老师 您好 我们有一份合同 对方是电子版形式 打印出来 是黑章 然后我们公司是红章 这种合同留着备查可以吗
老师,6月份税务查账后让我们从小微企业调成一般纳税人,补交了企业所得税,现在说不是小微企业后要补交六税两费减半的另外一半,还带滞纳金,税务给我的回复:2023年度超过小微企业标准后,则税款所属期在2024年7月1日到2025年6月30日内的六税两费不能享受减半优惠,应尽快补交已减半部分。难道不是交23年的吗?这咋成了24年的?
下午税务让去听互联网平台企业基本涉税信息报送的培训,说有不知道怎么填的问问,填表说明我看了没什么不会填的,但是我也不知道填的对不对,可以问问老师什么
老师你好,我们公司这边新建了厂房投入了一些设备,一部分是应用于整个厂房的维持生产环境的设备,比如空气压缩系统,我在计提折旧时这种公用系统设备折旧费如何处理,另一种应用于实际生产的设备折旧我可以按照年限平均法将实际的折旧按照不同产品的使用比例分摊至产品成本内。这样可以吗
四季度的利润表,跟汇算清缴的利润表数据不一致,是必须保持一致吗?还是汇算清缴的数据可以覆盖四季度的数据?以汇算清缴为准?
同学,你好 汇算清缴和第四季度财务报表不一致是正常的.
四季度利润表里面的数据,和我填汇算清缴利润表里面的数据不一致,这个属于正常情况吗?那就是不用管它对吧
同学,你好 正常的 是的