不需要写冲销分录,直接汇算时调增申报处理
很多费用没有发票不能税前扣除,需要在汇算清缴的时候纳税调整,那这些需要调整的金额是不是平时都要记录下来
未形成无形资产的研发费用加计扣除是在汇算清缴的时候还是平时做账的时候计入管理费按照加计比例所得税税前扣除,需要怎么做分录
年前有暂估未冲回,年后的发票冲年前的暂估可以吗,如果可以怎么做分录,汇算清缴的时候看什么时候的报表,这部分冲回的还要不要调增
做账时有些管理费用不能税前扣除,这部分在做汇算清缴的时候需要写冲销分录吗?
请问到年末了,会计里有部分管理费用在汇算清缴的时候要转出的,分录怎么做啊,要在期间损益结转之前做分录吗
老板要升规,请问企业升规后有那些好处?
老师,你好。我们跟香港的公司签了合同,他们提供服务我们支付服务费,香港公司在国内没有机构的,那香港公司是不是要也要支付增值税、附加税和企业所得税?但是它在境内没有机构是不是要我们这边代缴预缴的?
分公司因资质原因挂靠在总公司,现分公司需要支付标书费用500元,分公司已把钱支付到总公司,现第三方开具发票给总公司,总公司账务如何处理
老师,用非货币资产对外投资为什么股权的计税基础不能用非货币性资产的售价一次性确认而要逐年调整
你好,袁工有退税的,单位会计可以帮办?怎么操作?
老师利润表中的营业利润利润总额净利润都是自动生成的吗
法人转款到公账可以做无票收入吗?
老师:应付账款贷方有90多万,是因为这家供应商名下有好几家公司,付款和开票不一致造成的。还有就是我们是去年刚成立的有原来的公司搬迁。原来老公司经营不下去了。新成立的公司名称也换了,与原来不相干。但供应商还是以前的供应商,所以发票和付款弄的乱七八糟的。现供应商想平账。他说私户汇我们私户上,然后我们从公户上汇款给他们公司。其实我们是不欠钱的。这样操作不太妥当。有没有更好的办法。当然,这么多金额不是一下子汇入个人卡上。怎么样能平账。。如果可以这样操作的话,把个人卡上的钱转入公户上,以什么名义转比较好
老师,您好,一个表格里有不同项目的重复项,怎么把这些不同项目的重复项分类汇总出来
老师,转股按什么交个税,比如资产负债表未分配利润12万,实收资本100万,转走股东占20%
纳税调整项目明细表,扣除类,其他栏,调增
那次年不需要冲销这笔管理费用吗?
次年不需要冲销这笔管理费用
就只调增表格数据,其余无账务处理?
是,就只调增表格数据,其余无账务处理