你好1; 意思就是 比如收款的金额不含税 ; 你额外收取这个税点;才能去开票; 避免你开篇出去产生的税点; 到时你会损失的

老师你好,请问收客户货款不含税金额是38000元,客户要求开票金额也是开38000元,我们公司收客户8个税点,对公转38000,对私客户说转(38000/1.08×0.08=2814)元,我的算法是直接38000×0.08=3040,请问还需除以1.08吗
给客户发了一批货40000元是不含税的金额,也就是不能给客户开票,现在客户要开票,老板说收10个点,想让对方转4000到私户然后给开40000的票,但是客户不想转私账,我说转公户44000给开44000的票,但是老板说这样我们就亏了,说40000收10个点,另外的4000也要收10个点,就是总共转44400元,开票也得44400元
老师,我们销售货物给客户,假如不含税的金额是10000元,客户让开专票。我们另外收取客户10个点的税点,那么10个税点是多少钱?可以写出计算过程吗?
老师,我们是给客户打9.5折的,之前是不开发票的额,现在客户说开发票,那我们说就收3个点的税点,这样客户说那就从折扣里面冲,折扣是变成9.8折就行,老师,是这样吗?这个折扣我有点不明白,3个点不是等于3折的?
老师,我们有个客户是不含税的,但是客户说给他开票,然后给我们加2个点,那怎样怎么搞?假如说我们出库金额是100000的,开票金额也是100000,那肯定是不行的,这是不含税的报价,那加2个点,开票是怎么加法呢?
老师,外贸企业,申请出口退税,借其他应收款-出口退税 贷应交税费-应交增值税-出口退税 收到时候,借银行存款 贷其他应收款-出口退税。我有个疑惑,应交税费应交增值税(出口退税)科目的贷方不是有余额吗?怎么处理?
老师 ,员工报销火车票app开的火车票发票,有退票和购票的都可以进项税抵扣吗
一般纳税人新规定,是说我们就在达到了500万的当月就按13%来算吗?是从26年开始还是25年开始
您好,老师有这么件事儿,上个季因为没有超过30万免征增值税,但是忘记开了一张100元的专票,当时结转到营业外收入,最后结转至本年利润了,再次月报税的时候以申报并扣款了,会计分录怎么写这笔税款,还需要不需要再计提。你看可以这样写吗, 2. 冲销原错误结转: 贷:营业外收入 -3红冲 贷:应交税费-应交增值税 3 3. 记录已缴税款: 借:应交税费-应交增值税 3 贷:银行存款 3 结转到本年利润 借:本年利润3(正数) 贷:营业外收入3正数 请看这样对吗,不对请帮忙修改一下谢谢
老师,有没有固定资产折旧表格,麻烦发一下,谢谢您
小规模达到什么情况必须升级一般纳税人
老师,我想问一下。因为第一季度盈利了。2808.12交了所得税140.41。但是到第四季度因为因为营业收入低。基本工资还是要付的。所以。导致全年利润总额为-41647.39。我想问一下。如果第4季度按照这个申报表去填。那么汇算清缴的时候要我退税。可以不退吗?税局会要求查账吗?
老师,我单位开票名称为:广告代理服务-广告材料,需要交文化事业建设费吗?
残疾个保障金的人数怎么计算,因为每个月人数都不一样
老师,车间折旧,机器折旧,课上老师说属于生产成本里的间接费用,为什么不属于固定资产折旧呢?谢谢。
老师,那意思就是说假如对方要开10000的发票,我开了10万出去了,然后需要交13000的税,但是我用10000乘以2%,让对方给2000的税,这样吗?就是对方承担的2个点的税费是吗?
你好1; 是的; 按照这个来收取的; 是的
老师,啥意思,是按照发票的不含税金额乘以2个点,还是发票总金额也就是收款金额乘以2个点?还是说这个本来就是双方谈的,无所谓的?
你好1; 是 ; 正常是双方约定 以什么基数来计算比例的 ; 这个是双方约定的; 没有规定具体要什么来比例来算