你好,你能补申报个税的吗?如果补不了的话,那就纳税调整。

老师,我们属于工程建设公司,人工工资,都是做在成本里面的工资,没有经过应付职工薪酬,申报企业所得税,汇算清缴的时候,职工薪酬那边表,要填进去不?
老师,你好。请问一下,我公司是一家建筑工程公司,承包劳务,我公司工人没有签到合同,公司也没有申报个税,交社保都没有,然后工人工资直接计入成本,没有走应付职工薪酬科目,只有一些管理人员计入应付职工薪酬,也申报个税。在汇算清缴的时候,工资总额那里填的数据是成本里面的工资加上应付职工薪酬工资得的数据。那现在我公司需要申报残保金,我公司的工资总额的数据,怎么填啊
老师那建筑劳务公司在2022年所支付的工人的工资我们没有申报个税,但是在申报税务的时候我把这些人员工资填成营业成本了,现在汇算清缴风险评估我们成本过大和成本发票金额不符(为零),现在要怎么处理
我们是小规模纳税人,去年做账时把个税申报的工资全部计入了劳务,作为主营业务成本,现在汇算清缴时提示我职工薪酬不能为零,这种我怎么申报呢?
老师你好,我们个体户22年发工资啦,但是因为没有申报个税,2022年没有做成本,但是,发现公司不做这块工资,利润很高,2023年汇算清缴2022年的时候,就把这个成本做进去了。根据小企业会计准则,做的利润分配。然后2023年就只申报了2023年的工资。 这次填B表的时候,我能不能把这块2022年的工资调增!不做成本,因为本来就没有申报,因为税局之前没有核定工资薪金税种。
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
建筑行业的税负率一般都是多少呢?
太多了,580万多呢
有近200多个人
你好,人多也得申报的,你想要抵扣所得税,你就得申报个税。
还有现在4月了还可以补申报个税么?
一次性补这么多可以么?
你好,可以按月去申报的,你也可以在12月份的时候一次给他申报上 带着纸质的申报表公章去税务局补。
但是现在4月份了,还可以补么?
我现在要补去年的1-12月的,不然我就如不了成本
可以的,可以修改的。
一下子增加这个多人的个税,给会有税务风险
你好,你之前错误的,现在改成正确的,没有风险,如果你不修改才有风险。
还有这些人的工资之前我都做在管理费用-代发工资里了
你好,不用管是代发还是自己发放,只要是你单位职工的工资都需要填写。
那我在填利润表的时候现在是不是要把这部分工资放在管理费用里面
是的是的,是这么做的,在管理费用里面。
那我调账的时候就把营业成本里的工资数额调到管理费用里,是吗?
可以调整,也可以不用调整的。调整的话,你打算在几月份调整?
如果不调整那这个整改我要咋过处理,在2022年所支付的工人的工资我们没有申报个税,但是在申报税务的时候我把这些人员工资填成营业成本了,现在汇算清缴风险评估我们成本过大和成本发票金额不符(为零),现在要怎么处理
你好,不管你调整不调整,你得给他申报个税,你们发放了吗?应该发放的,次月申报个税,你去修改个税申报表不就可以了?
意思是不用调整也可以,就把他放在营业成本里,但是去补个税申报,是吗?
你好,我的意思是你没有把它放到主营业务成本就放到管理费用里面就可以了。
因为之前你没有修改账务处理,你报的数据和你账上的得是一样的,但是你放到管理费用一样需要申报个税,不是吗?