你好; 你按照66100*4%计算税点即可 ;按照含税金额去开票

老师,想咨询个问题,简易计税3%劳务的账务,我们建筑公司开200多万的发票,我要给他开点,我怎么去算我要开多少?我想在开票金额的基础上➕10个点去开票,这个开票金额应该是含税金额还是不含税金额?
请问不含税价格 1000,需要开增值税发票,对方需要加收10%,那我们应付给对方多少钱?票面金额应该是多少?
老师,对方给我们的金额是21320,含13%的税,商量后开普票,给我们少10个点的税,算下来金额应该多少啊,我怎么不会算
老师,您好,我们需要给对方66100,但是我们还要在此基础上给对方4%的服务费,金额是含税金额,我们开票的金额应该多少呢
老师,您好!我们比如不含税金额为100万,税率为13%,我们就开票金额的税费再承担4%的费用,但是这个费用需要开票,那么对方单位价税合计需要开多少钱的票给我们呢
你好老师 个体户工商年检有经营所得税 25年10月1至26年12月的 是26年1月份交的563.12 25年申报工商年报的把这个数写上吗?
你好电票一次性全部打印怎么操作
老师,请问一下开建筑发票季度预缴企业所得税是前提的嘛?总分机构才要的建筑公司才需要季度预缴企业所得税是嘛
老师,请问一下我们公司在广西钦州的门窗安装饰公司,有个项目在福建,福建那边说季度30万以下不需要预缴增值税。但是需要预缴企业所得税。但是我们广西南宁 12366说,不是总分机构 按文件来说又不需要季度预缴企业所得税的。到底这个需不需要季度预缴企业所得税的啊?
老师 车子不在公司名下 可以开发票出去吗
23年的126万发票25年冲红重开后26年甲方又让冲红重开,这种情况会不会增加税务稽查情况或税务风险
收到银联开的发票,大类金融服务小类服务费 可以吗,是不是现在不容许直接写服务费三个字
25年做24年工商年检的时候,老板说没有变化,所以就按的23年做的,但是实际减资了,现在看到25年又变更了,换了一个股东,请问24年的还怎么变?25年的应该如何填写?
普通发票不能抵税只能当做费用是吗,普票和专票的区别是什么
老师,我从3处取得工资,年度工资合计15万,怎么计算个税?
那开票金额就是66100×(1+4%),这个就是我们开票的总金额,含税的
你好; 如果税点要去开进去的话; 那你就合计金额来开的
就比如我们需要就不含税的开票金额承担4%的税费,而这4%税费的金额也需要开票,这样会不会陷入一个死循环
你好; 是的; 你增加开票金额; 就会增加税费的; 你 然后又按着这个税费加进去开; 优惠增加税费来缴纳