你好; 你按照66100*4%计算税点即可 ;按照含税金额去开票

老师,想咨询个问题,简易计税3%劳务的账务,我们建筑公司开200多万的发票,我要给他开点,我怎么去算我要开多少?我想在开票金额的基础上➕10个点去开票,这个开票金额应该是含税金额还是不含税金额?
请问不含税价格 1000,需要开增值税发票,对方需要加收10%,那我们应付给对方多少钱?票面金额应该是多少?
老师,对方给我们的金额是21320,含13%的税,商量后开普票,给我们少10个点的税,算下来金额应该多少啊,我怎么不会算
老师,您好,我们需要给对方66100,但是我们还要在此基础上给对方4%的服务费,金额是含税金额,我们开票的金额应该多少呢
老师,您好!我们比如不含税金额为100万,税率为13%,我们就开票金额的税费再承担4%的费用,但是这个费用需要开票,那么对方单位价税合计需要开多少钱的票给我们呢
老师 退个人所得税 一定要用 本人的银行卡吗
老师您好,想咨询下,25年年未未分配利润未结转,在2026年2月结转,不会有什么影响吧
老师,企业注销后税务资料(申报的增值税企业所得税,以及年报资料在哪里可以查询呢?
在电子税务局免退税申报,超期申报,填写出口业务收汇情况表,非进口商付汇原因是怎样填写税务容易通过?
自己厂子的货车,需要交税嘛?自己货车去提货,油费和过路费怎么做会计分录?
我们公司是工业企业,有一家供货商,发给我们原材料,我们已经入库了,还有一个客户,他是我们把这些材料再带给这个客户,帮我做成成品,供货商直接把发票开给了客户,让客户把钱直接付给供货商,客户会给我开成本发票,这个业务有没啥问题?
老师,现在还要报经营所得的C表,这个是法人名下所有的个体户之类的汇总收入吗?就是不分查账征收还是核定征收吗?
因为第四季度的研发报不了,所以暂估了一笔费用,但没入账,只是第四季度加上了这笔费用,年报的时候直接没算那笔,现在如果调整第四季度的财报,会让补缴税费吗?
老师,人力资源公司,12月份的时候暂估了,因为公司不想交那么多税。1月份计提工资的时候我可以把它当作12月份那笔暂估剩余的算1月份的工资吗?
文文老师在吗?找一下老师
那开票金额就是66100×(1+4%),这个就是我们开票的总金额,含税的
你好; 如果税点要去开进去的话; 那你就合计金额来开的
就比如我们需要就不含税的开票金额承担4%的税费,而这4%税费的金额也需要开票,这样会不会陷入一个死循环
你好; 是的; 你增加开票金额; 就会增加税费的; 你 然后又按着这个税费加进去开; 优惠增加税费来缴纳