同学你好 是按照不含税 计算也是按照不含税

老师,我咨询一下,我们是建筑劳务公司,公司帮别人挂靠开票然后开专票收5.86%的税点,但是我们开出去的发票税点是1%,工程结算下来有50000元,5.86%是我们向客户收的税点。开票税点是1%,那我们的开票金额写好多呢?50000✘5.86+50000=等于含税金额,还是50000✘1%+50000。开票含税金额应该写哪个呢?
老师,建筑公司,个人去税务局代开了3万的劳务发票给我们,我们是否要在开票当月代扣代缴个人所得税?3万劳务发票,不含税金额是29702.97,是否应该按这个金额计算个人所得税,怎么计算呢
老师,对方给我开票10000,但是要收我3个点的税,税的金额我要加到开票金额上面去,税还有税点,我怎么算开票总金额是多少呢
老师,我要开200万发票,9个点的不含税金额,那我含税金额应该开多少,怎么算的
我的问题是,对方要我们开50的发票,如果这20万是含税价格,我们开具的增值税发票是6个点收取他们税点11个点,那我们开具票面价税合计金额应该是多少 情况二、如果这50万是不是含税价,那我们应开具的发票价税合计金额是多少
老师,像这样的专票金额开错了,做调整分录,调过来,那对方抵税,也抵错了咋办?
老师,这是小规模纳税人第二季度所得税的申报表,框红的营业收入本年累计指的是25年1-6月的数字?
老板开进来不少票让入账,找别人开的也有,都拿来公司报了,需要附付款截图吗,有必要吗
老师,现在小规模纳税人的增值税税收政策是怎样的?小规模纳税人按多少个点来交增值税?
老师,小规模纳税人销售商品,采购的分录怎么做?主要是增值税这一块我不知道怎么弄
老师,我公司是小规模纳税人,我公司25年的账是代理记账公司做的,做的比较乱,我不打算用代理记账做的账,我打算自己从头做,但是在12月底前出不来数据,所以现在我把收入弄对,保证增值税是对的,其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费,我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去,这样的话,我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的,但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样,这样没关系吧?
怎么区分纯劳务分包 和工程服务
一人有限公司是自然人独资公司吗
老师政府基金预算单位的银行利息,要交财政嘛
老师,我公司是小规模纳税人,我25年成本数据要在26年3月才能弄出来,成本发票要在26年才开,25年的成本款也是在26年付的,这样的话,这张26年开的成本发票可以在25年税前扣除?