收到的进项正常做成本费用,认证抵扣

老师,我司采用新收入会计准则时点法确认收入,当未达到收入确认的时点,提前支付给供应商的款项应该怎么做账务处理呀,就借:预付账款 贷:银行 这样对吗,合同履约成本这个科目是不适用时点法吗
老师,你好!2022年的费用应该在当年全部做进去是吧?但对方一直不给我们成本进项发票,导致我无法及时确认收入!那我这情况费用发票应该怎么处理,进项留底是不是不太好,其实预收款挂账很大
老师您好,我们有一笔2021年末的预收账款开票给对方了,也收到了款项,但是未发货,当时并未确认收入,现在应该怎么处理呢
老师,上游给我预付款项了,然后我支付给下游机构,取得了对应的进项发票,但是我未到确认收入的时点,这种情况下,我收到的进项成本票据怎么处理呢
老师你好,我公司收到款项(没有开发票)记入了应收账款了。 现在公司给别的公司汇款了,可是对方没有给发票,这种情况下,我们打给别的公司的款项记入什么科目? 是应付账款还是预付账款(收款是记入了应收账款了)
老师,请问公司购买的1月份的材料,在3月份让补2000元,1月份的账都结了,成本都已经分配了,现在这2000元怎么入
请问下各位老师如果说我们开票给客户发票显示的开票资料是基本户建设银行,然后客户给我打款到一般户工行,这样发票应该是没有问题的对吧?
老师,银行要给我们公司办贷款,要23-25年的财务报表,但是报表都是调整过的,前面说只要24-25年的报表,然后说25年的报表需要做审计,结果现在审计报告出来了,银行又要23年的报表,遇到的问题是23-24年的现金流量表不平,但是我又不知道该怎么修改才能保证25年的报表不变更,求教
老师,汇算清缴工资薪金支出那里,如果计提发放是一样的,账载和实际金额和税收金额都是一样的吗
老师,个人要求公司开票,是不是有真实姓名和身份证号才有效报销
老师,请解答一下,个人购买4S店的车,4S店免交印花税吗?
个体户,申报经营所得B表,提示核定征收怎么办?
老师,我看我们现在1.2月报表盈利166万了,然后3月目前开具发票35万,成本60万,我就大概算下,这样季度盈利也差不多141万,按照5%缴纳企业所得税,是不是也要缴纳差不多7万的企业所得税?因为怕老板交不起,看下要不要月底去找找发票,可是好像也没啥发票了
公司2025年是小微企业,2026年1季度应纳税所得额不包含调整项已经超300万,1季度预缴所得税按25%还是5%?
税务局要求调整的纳税表,补缴的企业所得税和增值税怎么做账
对应的收入没有确认哦
不用管的,他们开了发票申报了增值税就行
我不用把成本票先进到生产成本中去吗,然后等收入确认时再结转?
实际到货了才需要进成本
我们是推广服务费,不是生产类企业
因为我认为直接进主营业务成本,主营业务收入又没有,收入与成本不能一一对应
你只是预付款,等实际提供服务了才做费用
是的,但是对方给我开具成本发票了
暂时不做成本就是了
那我计入生产成本-推广服务费可以吗
就是借方科目我不太确认这会
计入劳务成本-推广服务费
那就是借记劳务成本,进项税,贷记银行
上游我做合同负债处理
嗯嗯,就那样做就是了哈
这样没有税务风险吧老师
这个是规范的处理方式的了
按理应该是我们开票,然后收款,收到后再支付给下游,下游给我们开票,但是现在出现的问题是已开票的没有收到回款,所以我们没有办法支付给下游取得进项发票,收到款的没有开票,但我们取得了进项发票,说白了就是不想垫付增值税
现在的情况就是开票的没有回款,就没有取得成本票据,没开票的回款了,我们取得了成本票据
担心这个干嘛呢?开票方申报了增值税,你这边就正常抵扣,