收到的进项正常做成本费用,认证抵扣
老师,我司采用新收入会计准则时点法确认收入,当未达到收入确认的时点,提前支付给供应商的款项应该怎么做账务处理呀,就借:预付账款 贷:银行 这样对吗,合同履约成本这个科目是不适用时点法吗
老师,你好!2022年的费用应该在当年全部做进去是吧?但对方一直不给我们成本进项发票,导致我无法及时确认收入!那我这情况费用发票应该怎么处理,进项留底是不是不太好,其实预收款挂账很大
老师您好,我们有一笔2021年末的预收账款开票给对方了,也收到了款项,但是未发货,当时并未确认收入,现在应该怎么处理呢
老师,上游给我预付款项了,然后我支付给下游机构,取得了对应的进项发票,但是我未到确认收入的时点,这种情况下,我收到的进项成本票据怎么处理呢
老师你好,我公司收到款项(没有开发票)记入了应收账款了。 现在公司给别的公司汇款了,可是对方没有给发票,这种情况下,我们打给别的公司的款项记入什么科目? 是应付账款还是预付账款(收款是记入了应收账款了)
请问老师,先付50%的货款,收到货后付尾款收到发票,收到货后怎么入账?月底结转成本等等一系列分录怎么做,出入库单怎么使用
我们5年前公司买车时是收到了进项税专票已经进行了抵扣,今年8月卖个给个人卖了19000元,收到了二手车市场开的二手车销售统一发票,我想问这卖的19000元用申报增值税吗?
老师,个体户核定销售额是一个季度36(不含税)万,这季度开了含税30万的专票(3个点)普票没有,算增值税要按36万计算,总额度不够的那部分是按几个点来交呢?
我开出发票某某个体户名称,对方用个人名字支付给我们,我这边怎么做账
发出商品的科目如何运用,中级教材里有这节是吧。我刚才没找到
老板娘想报销9月费用,大概9000,但老板娘不是公司员工,没有做工资表,想揍我的账报销,会计,直接公户转我账户,转账不成功,退回,怎么回事
老师,8月的工资,9月发放,10月申报个税是申报8月的工资么?
老师,我们企业从来都没有申报过工会经费,这个月税务系统直接弹出一张通用申报工会经费申报表需要填,填报起止时间是7月到9月,这种情况我应该怎样填呢?就按照上面提示的月份,只报这个季度的?
你好,我们应付职工薪酬科目下有二级科目,劳务派遣人员工资,需要填写至计入成本的职工薪酬吗
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
对应的收入没有确认哦
不用管的,他们开了发票申报了增值税就行
我不用把成本票先进到生产成本中去吗,然后等收入确认时再结转?
实际到货了才需要进成本
我们是推广服务费,不是生产类企业
因为我认为直接进主营业务成本,主营业务收入又没有,收入与成本不能一一对应
你只是预付款,等实际提供服务了才做费用
是的,但是对方给我开具成本发票了
暂时不做成本就是了
那我计入生产成本-推广服务费可以吗
就是借方科目我不太确认这会
计入劳务成本-推广服务费
那就是借记劳务成本,进项税,贷记银行
上游我做合同负债处理
嗯嗯,就那样做就是了哈
这样没有税务风险吧老师
这个是规范的处理方式的了
按理应该是我们开票,然后收款,收到后再支付给下游,下游给我们开票,但是现在出现的问题是已开票的没有收到回款,所以我们没有办法支付给下游取得进项发票,收到款的没有开票,但我们取得了进项发票,说白了就是不想垫付增值税
现在的情况就是开票的没有回款,就没有取得成本票据,没开票的回款了,我们取得了成本票据
担心这个干嘛呢?开票方申报了增值税,你这边就正常抵扣,