你好是销售的商品的吗

老师 有一家公司的员工,是外聘的,现在想给这个员工发工资。然后他们把钱打到我们账户上,然后咱们公司给这个员工开工资,然后咱们还需要给这家公司开票。但是我不知道我们的成本怎么来。给个人申报个税等一系列成本要多少个点。
老师 有一家公司的员工,是外聘的,现在想给这个员工发工资。然后他们把钱打到我们账户上,然后咱们公司给这个员工开工资,然后咱们还需要给这家公司开票。但是我不知道我们的成本怎么来。给个人申报个税等一系列成本要多少个点。谢谢
老师,您好!我们公司买了一个水箱给另外一个公司,现在对方想从她的公账上打这一笔钱给到我们公司的私人账户,然后由收钱的这个人去税率代开发票给她们,我想问我们公司这个人可以去税率代开发票吗?会不会涉及个人所得税?对公司有什么风险!谢谢!
老师,您好!我们有个客户欠上一家公司5768元钱,现在想我们开发票多开5768给到他,然后上一家客户开发票给我们,由我们公司出账给上一家公司,这样做有没有什么风险?谢谢!
老师您好,我们公司销售出去一批货给更外一家公司,然后也给对方开了发票,后来我们自己销售时有个型号没货,就是这家公司直接发给了我们的客户,我们应该怎么跟这家公司结算呢?我们给对方转钱,对方是不是也要给我们开票
老师您好,请问T+的利润表年度公式怎么设置呢?我们公司有5家门店,利润表设置模式是把门店设置成部门的,五家门店对应序号1-5,,,现在我想查询门店1的2026年1-5月利润表数据。LFS("6001","","年","月","贷","","","","","","","Y",[部门="1"])老师,像这个公式设置的对吗?
小规模纳税人,农业公司,买了一辆货车。加柴油的。这个柴油的怎么做分录啊。还有充值加油卡的
老师我2024.9月做的一笔分录借管理费用 55110,贷:应付职工薪酬-工资 55110,借:管理费用 55110贷:银存55110. 就是发放时候我第3步借写错了写成本高了管理费用,应该应付职工薪酬。现在怎么改呢 还需要操作一些其他的吗
老师,财务报表怎么调啊,贷款用
老师你好,我想问一下,固定资产无形资产投资性房地产非货币交换成长投(权益法),这个可以操作吗?怎么写分录
老师,个人出租房屋给公司经营,个人怎么开发票?
老师,我10万实缴出资了一家餐饮店,目前开业3个月,店里收入10万,目前支出30万,想问下我目前亏了多少钱,怎么计算的
老师 销售公司经营范围有销售塑料制品,现销售废旧塑料能开发票吗 还有税收编码是多少
建筑劳务分司开出劳务发票50万, 借:银行存款50 贷:应收账款一对方公司50 现对方公司代发工资50万给劳务公司的农民工, 怎么写分录呢? 这应收账款怎么平
老师,我10万实缴出资了一家餐饮店,目前开业3个月,店里收入10万,目前支出30万,想问下我目前亏了多少钱,怎么计算的
我们是生活服务,我们客户去年跟上一家公司的钱没结清,现在走我们服务,客户不知道是什么原因说不方便给这笔钱,想通过我们公司出账,上一家公司开发票给我们。
你好,那这种情况下的话,你们待会吃亏,本来应该收钱,却没有收到钱。
可能我没有说太清楚,现在就是我们开给客户的发票多加5768元,客户也会把这笔钱给到我们,我们公司再转给上一家公司,上一家公司开5768的发票给我们。因为现在是我们服务这个客户,这个钱是上家公司跟这个客户的账。这个会不会增加我们的税费?
你好。这种有风险的,如果你是一般纳税人,对方给你开的也是专票的话,允许抵扣的,不会增加你的税收,但是你这属于虚开发票。
我们是一般纳税人,对方开普票
你好,主要是你们单位开出这个发票虚开。
我这个发票是跟当月的服务费一起开,将这次费用分摊到4个月再开票,收到这笔钱且收到上家公司发票再转出去,那是这个行不通是吧!我们客户一定要我们配合出这个账
是的 为啥让你们开 直接下家给他开就可以
上家开给了客户,客户说不方便给钱,不知道什么原因,才让上家重新开给我们,走这笔账
那他两个肯定有问题,那他给你支付,然后你再支付给对方,这个就有钱了。
能不给他开的最好不要给他开。
客户要我们一定配合,领导也同意了
你好,那就按照你领导的来就行了,
好的,谢谢老师!
不用客气,工作愉快。