你好,一月份的再次月二月份儿申报,这个不影响你一月份申报的是去年的还是按照去年的政策。

老师请问下 之前我们申报的增值税 附加税等都可以延缓缴纳 (属于制造业中小企业)为啥申报第三季度的时候显示截止缴费时间是2022年10月25日呢?第三季度就没有延缓了 之前不是才出来个政策 在原来延缓的基础上再延缓4个月 我们第二季度都延缓到2023年5月份缴纳去了
老师,去年出了一个得分摊扣个税的政策,我忘了具体怎么回事了,能麻烦您说说吗,我们有个同事今年1月取得一次性证书奖励12万,就是由于新政策,所以当时没申报,我记得当时说的可以有两种方式申报,一个是一次性申报,还有个分摊申报还是啥,但现在一直没申报,那我现在一次性申报吗
老师,我2021年现代服务适用加计抵减政策,当时2021年末进项税有留抵,加计部分有余额!等2022,2023年不符合政策了,不适用现代服务加计10%抵减了,我这个月报税有增值税要交,但电子税务局增值税申报表表4带出来可以用2021年的加计部分,是否可以用
公司2022年10-11月份报废车辆,其中两个挂车是2013年8月份以前购买的,没有抵扣进项税,用简易征收办法3%减按2%计算缴纳的增值税,现在看到报废车辆不适用这个政策,需要按照13%计算交纳增值税,需要更正申报去年的增值税纳税申报表吗?那样就会有滞纳金
2023年一季度,新政策前开了20万按3%税率发票,政策下来,按1%开票209950万,会计分录怎么做?电子税局申报增值税都是按1%带出了报表。还显示了209950超出了本期填写的适用3减1政策的本期发生额 大于 开具的1%征收率增值税发票不含税金额207475.25的2%
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
老师,农业公司秋季储存草料的机械租赁费计入什么科目
没有看懂。简单来说去年按照去年的政策,今年按照今年的政策(毕竟1月的申报是在2.15之前,一般新政策出来在1月底,时间上够用了)
是的,可以这么理解的,不会影响你申报。