你好,那你这个固定资产应该是价税合计的。

老师您好,请问下,老板有两个公司,公司A是老板个人的,公司B是老板和其他人合伙的,去年买固定资产吊车的时候,以为是A公司的,就开票那些所有产权都是A公司的,A公司也抵扣进项了,也每月正常折旧了。这个吊车还是分期付款的,车一直是B公司在用,现在老板要求这个分期款每月由B公司支付,我应该怎么弄呢?转固定资产是要视同销售吧,有没有不增加费用,把资产转移到B公司的做法呢?
老师 我们公司按揭了辆车 购置税是要加入固定资产的对吗 车款是17W 我的分录是 借固定资产165486.72(不含税价购置税) 贷方是其他应付-汽车销售公司 因为我做的是内账 就没有加进项税 但是好像哪里不对呢 因为我是要支付17W的车款 这个分录做下来只有16万多啊 哪里没做对老师?
老师,请问一下,我公司是汽车贸易公司,是一般纳税人,但是公司不销售汽车,客户买车由我公司与客户签订代购协议,客户的首付款跟汽车按揭款直接打到我公司账户上由我公司代付车款(不是全部款,是一部份)到4S店,4S店直接开机动车发票给客户,那我公司收到按揭款后,会计分录记:借:银行存款 贷:其他应付款-XX车款。支付车款时,记:其他应付款-XX车款 贷:银行存款。余下部分作为我公司收取的服务费,借:其他应付款-XX车款 贷:主营业收入 应交增值税 然后,我公司只需要交收取服务费的税就可以了,对吗?
老师请问一下,我们欠对方公司912834万元,账上有其他应付款期末贷方余额912834,现在我们把固定资产卖了,卖给对方公司抵欠款,固定资产按账面净值平价转卖了45万,分录是不是直接做:1.先做正常销售:借:应收账款-A公司45万 贷:主营业务收入445544.55 贷 应交税费-应交增值税 4455.44 2.分录对冲:借:其他应付款-A公司 45万 贷:应收账款-A公司45万 剩下的余额我再转增资本 请问我这样做是对的吗,麻烦帮我解答一下,谢谢老师啦
老师您好,请问:我录入固定资产原值的时候,是否可以不加入车辆购置税,因为如果含了车辆购置税,贷方的其他应付款-老板会继续增大。。我看前前任会计,做固定资产入账的原值就是不含税价,然后计提的折旧、再前任会计入账的固定资产是价税合计金额。。。,请问老师,我到底该按那个金额入账固定资产?蟹蟹
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老师您好,我们公司是做预付卡业务,开具不征税的发票,开具发票收到款的时候需要交企业所得税吗
你看下你价税合计是多少?
价税合计就是17万
你好,如果你不考虑增值税的话,应该是借固定资产贷其他应付款170000
老师 发票上价税合计是17万
已经回复了,你可以看一下吗?如果你内账不做应交税费的话,这个固定资产应该是17万。
那购置税呢
购置税做固定资产里面。
好的 谢谢老师
不用客气,工作愉快。